Доброго времени суток, участники форума! Запуталась...
Подскажите, пожалуйста, сдавать ли уточненную декларацию с приложениями 8 и 9 в ситуации:

обнаружила, что в книге покупок, в графе 15 указала сумму по одной счет-фактуре на 9 рублей больше, чем фактически. НДС указан верно (книгу заполняли непосредственно в программе Контур-Экстерн, ошибка является опечаткой).

Для наглядности(цифры примерные) Графа 15 -118009 Графа 16 - 18000
Должно быть: Графа 15 - 118000 Графа 16 - 18000

Отклонения от цифр, заявленных в первичной декларации - нет. Как сейчас поступить? Сдать уточненную по НДС, с приложением книги продаж, и книги покупок уточненной? Нужно ли заполнять дополнительный лист книги покупок?