ООО зарег. в июле 2015г. активную деятельность собирались начать с октября За 3кв.2015 сдали нулевую отчетность по НДС и по налогу на прибыль. Сейчас возникла такая ситуация при которой есть необходимость августом и сентябрем провести отгрузки на очень приличную сумму.
Хотелось бы понять чем нам это грозит в плане штрафов и санкций со стороны налоговой.
Я правильно понимаю, что в первую очередь мы должны оплатить НДС подлежащей уплате в бюджет целиком или 1/3 от суммы налога?
Также оплатить авансовый платеж по налогу на прибыль по итогам отчетного периода за 3 кв. 2015, оплатить пени по обоим налогам. Пени считать от 1/3 суммы НДС?
Далее подать уточненные декларации в налоговую.
Возникает вопрос: Могут ли нас оштрафовать по ст. 122 НК Рф или нет (так как мы сами нашли ошибку и т.п.) или оштрафовать еще по какой-либо статье НК Рф? Могут ли назначить камеральную проверку? Какие еще подводные камни могут быть?