Подскажите, пожалуйста, куда отнести незачтенный НДС со 178.Н1. В 26н ничего путного не нашел. Заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста, куда отнести незачтенный НДС со 178.Н1. В 26н ничего путного не нашел. Заранее спасибо.
В бюджетной конфигурации ред 4 был счет 178.Н.1 "Отложенный НДС" куда,в том числе, относились суммы по учету НДС с авансов полученных.На 01.01.2005 в учете существует Кредитовое сальдо по этому счету.При переходе на Новый план счетов по предпринимательской деятельности правильно-ли будет отнести сальдо на Дебет счета 2.30304 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость" , учитывая в будущем формирование проводок по реализации услуги и закрытие аванса? В переводной таблице говориться в целом по 178 счету.Видимо, требуется уточнение.
а почему в Дт 30304? не поняла я что-то. Кредитовое сальдо в пассив, но на уменьшение счета кредиторской задолженности?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)