×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2012
    Сообщений
    736

    импорт услуг Белоруссия

    Доброе утро!
    Подскажите пж, является ли Российская компания налоговым агентом по НДС при получении услуг по созданию сайта Белорусской организацией, при условии, что Белорусская организация не является плательщиком НДС у себя на Родине?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Сравните конкретный предмет договора с содержанием ст. 148 НК. Если место реализации - РФ, то вы агент, независимо от режима налогообложения исполнителя в своей стране.

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Точнее с содержанием п.4 главы 4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов в ТС. Имхо являетесь.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2012
    Сообщений
    736
    спасибо.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2012
    Сообщений
    736
    а если мы купили сайт для перепродажи третьему лицу?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Какая разница, для чего вы приобретали услуги у иностранца? Важно где их место реализации.
    "Купить сайт" невозможно, нет такого объекта имущества.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2012
    Сообщений
    736
    Спасибо, Борюсь до последнего))) не хочет директор НДС платить...
    Еще 1 вопросик, уточните пж счет-фактура от Белорусского поставщика это же как у нас счет?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Juliu Посмотреть сообщение
    Спасибо, Борюсь до последнего))) не хочет директор НДС платить...
    Еще 1 вопросик, уточните пж счет-фактура от Белорусского поставщика это же как у нас счет?
    А в чем проблема? Вы же как агент его из доходов белоруса удерживаете.
    Их с/ф у нас не основание для вычета, если вопрос об этом. У них в с/ф не должно быть налога в данной сделке, если место реализации услуги в РФ.

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Juliu Посмотреть сообщение
    счет-фактура от Белорусского поставщика это же как у нас счет?
    Да.

    Цитата Сообщение от Juliu Посмотреть сообщение
    не хочет директор НДС платить...
    Если у вас возникают обязанности агента по этой сделке, банк просто не имеет права пропустить платеж исполнителю без одновременного представления платежки по НДС.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2012
    Сообщений
    736
    В том-то и дело что банк пропустил, прочитав договор, хотя очень удивился. С декларацией разобралась сдаем до 25 как налоговые агенты, вот только НДС мы не удержали из предоплаты. Если, конечно, я все правильно поняла, или мы НДС сверху начисляем?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2012
    Сообщений
    736
    прошу прощения за предыдущий вопрос,прочитала тему снова, мы его удерживаем из дохода.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    Правильно, начисляете сверху, платите, сдаете декларацию по косвенным налогам, и потом возмещаете в декларации по ндс стр.180 разд.3
    Счет предоставляется вместо счет-фактуры.
    после сдачи декларации по косвенным налогам не забудьте прикрепить акт и счет для отправки в налоговую, т.е. подтверждающие документы.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    Возник попутно вопрос по разделу 2 декларации по ндс.
    Какой код операции указать в строке 070 при получении услуг из РБ?
    Как выяснилось 1С автоматически неверно указывает КБК в этом разделе, в коде я тоже засомневалась.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lubka Посмотреть сообщение
    Правильно, начисляете сверху, платите, сдаете декларацию по косвенным налогам, и потом возмещаете в декларации по ндс стр.180 разд.3
    Счет предоставляется вместо счет-фактуры.
    после сдачи декларации по косвенным налогам не забудьте прикрепить акт и счет для отправки в налоговую, т.е. подтверждающие документы.
    Декларация по косвенным налогам используется только при импорте товаров. В вопросе речь про услуги. И его автор уплачивает НДС как налоговый агент на основании разд. 2 обычной декларации по НДС.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    В налоговой сказали, что заполняется только первый лист к уплате, раз у нас услуги.

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    что за зверь
    Цитата Сообщение от lubka Посмотреть сообщение
    первый лист к уплате
    ?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    первый раздел

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Первый раздел декларации по НДС заполняют налогоплательщики, а не налоговые агенты.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    речь о декларации по косвенным налогам.

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы хотя бы название декларации читали?


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Декларация по косвенным налогам используется только при импорте товаров.
    Никакого отношения данная декларация не имеет к оказанным белорусами услугам, приведшим к возникновению у российского покупателя этих услуг обязанности налогового агента.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    Уговорили. Написала письмо в налоговую, чтобы письменно ответили.

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Зачем?! Неужели недостаточно Порядка заполнения декларации для принятия самостоятельного решения....

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    Чтобы спокойно спать и будет бумажка на случай проверки.
    Хотя они умеют так ответить, что еще больше запутаешься.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Сообщений
    30
    Добрый день. Подскажите кто знает, Казахст. орг. оказывает услуги. прислали 3 С/Ф(с 0 ставкой) и Акт общая сумма 33 000,00. С них заплатили НДС 18 % 5 940,00. Как теперь отчитаться перед налоговой, какую отчетность по мимо Договора, актов, с/ф и платежного поручения нужно сдать?

  25. #25
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Никакую. Вы как налоговый агент заплатили 18%? 2 раздел декларации по НДС заполните.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Сообщений
    30
    нет заплатила как налогоплательщик да еще и кбк 18210401000011000110, что делать?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Сообщений
    30
    Письмо в налоговую писать, о просьбе зачесть или бесполезно

  28. #28
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А расшифровку кода никто прочесть не потрудился? Писать, конечно. И не отражать эту сумму тогда нигде.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Сообщений
    30
    Простите, писать о том что ошибочно перечислили, и где не отражать???? простите за не сообразительность и не знание

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Сообщений
    30
    т.е. поставщику из Казахстана мы должны были оплатить не 33 000,00 , а 33 000- 18% = 24 600, а 5 400 в нашу налоговую как налоговый агент???

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •