×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 91 по 96 из 96
  1. #91
    Аноним
    Гость
    Какому КВР будет привязана КОСГУ 213? Кто может разъяснить таблицу соответствия в 190-Н. В разных местах по разному

  2. #92
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Может, выпустят. Но 11 января начнется текущая работа, и уже надо принимать решение. Я выступаю за 2 вариант. Кто еще что думает? Можно устроить обсуждение плюсов и минусов всех альтернатив.
    Поддержу. По "прошлогодним" материалам и ОС - 2-й вариант, а по поступившим в текущем году поступление, списание и амортизацию - по КБК с видом расходов и в дебете и в кредите. Тогда в конце каждого года на сч 0 401 20 можно увидеть суммы амортизации и списания (т.е. фактические расходы) в разрезе текущих и прошлогодних нефинансовых активов по КБК.

  3. #93
    Клерк Аватар для kyzmich
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    3
    В этом году производили прём-передачу между учреждениями разных уровней и судя по формам 0503125, варианты счетов следующие:
    - 0301 0000000000. 000 1.101.ХХ. 000
    - 0301 ХХХХХХХХХ. ХХХ 1.101.ХХ 000
    Т.е. кому как настроили программу?
    Судя по приложению №2 приказа 162н счета 100 и 106 формируются с КРБ текущего года,
    а по пункту 2 последний абзац приказа 162н по счетам 100 и 106 остатки на начало года формируются с разделом, подразделом и нулями.
    Нам программа позволяет учитывать остатки и обороты по единому КБК.

  4. #94
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
    В этом году производили прём-передачу между учреждениями разных уровней и судя по формам 0503125, варианты счетов следующие:
    - 0301 0000000000. 000 1.101.ХХ. 000
    - 0301 ХХХХХХХХХ. ХХХ 1.101.ХХ 000
    kyzmich, в каком месте Справки (ф. 0503125) Вы увидели полный рабочий счет синтетического счета 101.00?

    Цитата Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
    Судя по приложению №2 приказа 162н счета 100 и 106 формируются с КРБ текущего года,
    а по пункту 2 последний абзац приказа 162н по счетам 100 и 106 остатки на начало года формируются с разделом, подразделом и нулями.
    Обороты по счетам учитываются с КРБ, а остатки на начало года - с "урезанным" КБК.

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,678
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    kyzmich, в каком месте Справки (ф. 0503125) Вы увидели полный рабочий счет синтетического счета 101.00?
    Вопрос - в точку. Говорит о том, как "составители" справки ф.0503125 вообще понимают порядок ее составления и зачем она вообще нужна)))

  6. #96
    Клерк Аватар для kyzmich
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    3
    Сообщение от Rahsh. Моя вина, полностью признаю, сославшись на на форму 0503125. Корреспонденцию счета 101 видно не в форме 0503125 а в актах о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (код формы 0504101). И спасибо за ответ.
    Так как программный продукт не поддерживает учет остатков с урезанным КБК а движение с КРБ, будем ручками рисовать урезанные КБК по остаткам счетов 100 на начало года в главной книге.
    Сообщение от topalov. Форму 0503125 подписываем с учреждениями ежемесячно. Понимаю что порядком её заполнения не предусмотрено подписание передающей и принимающей стороны. Но у нас такие требования сдачи отчетности. К концу года форма 0503125 затмевает все другие формы. Вот и ошибочка вышла.

+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •