×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 62
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916

    Экспорт в РБ

    Добрый день мы закупаем товар в рф не у производителя (это сейчас имеет значение?) и отгружаем в рб какие документы необходимы для подтверждения 0 ставки?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Приложение N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (Протокол о порядке взимания косвенных налогов пр экспорте-импорте), раздел II

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    а сколько сейчас дней собирают документы?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    180

  5. #5
    Haroldsip
    Гость

    Экспорт в РБ

    Добрый день экспортируем в Японию опытную партию ферросиликомарганца с собственных рудников код ТН ВЭД 7202300000 . Отправка МПО авиа из казахстана. Имеются следующие доки: счет-проформа, накладная, паспорт качества, сертификат формы "А". Таможня в KZ требует предоставить письмо от департамента гос. доходов, что больше никакой разрешительной документации на товар не нужно. т.к. сами не уверены в этом...убеждают, что на пробную опытную партию необходимо какое-то разрешение на экспорт...Вопрос такой - необходима ли какая-либо разрешительная документация при данном экспорте?

  6. #6
    Клерк Аватар для IVK.Group
    Регистрация
    02.04.2015
    Сообщений
    68
    Напиши запрос в Торговую палату.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    подскажите пожалуйста мы в июне закупили товар и отгрузили в белорусию,оплата за товар пройдет в августе (сейчас это имеет значение для подтверждения о ставки ?),заявление нам тоже предоставят в 3 квартале,получается что пакет документов мы соберем в 3 квартале, что мне показывать в 2 квартале по этой сделке? и нужно ли сейчас заполнять прогрумму ифнс по подтверждению 0 ставки и нести им?

  8. #8
    Клерк Аватар для IVK.Group
    Регистрация
    02.04.2015
    Сообщений
    68
    II. Порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров Приложение N 18. Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
    5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Протокола, представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров,

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    что мне показывать в 2 квартале по этой сделке?
    Ничего.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    я правильно понимаю что за 2 квартал по ндс я не показываю закупку товара у российского поставщика и продажу этого товара в белорусию?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    Подскажите нужно ли сейчас все таки заполнять программу ифнс по подтверждению 0 ставки и нести им?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Никогда не было обязанности её заполнять, это "убедительная просьба" на местах.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    значит можно не заполнять а они имеют право требовать ее принести и не принять документы без нее?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    Сейчас платежка подтверждающая оплату из банка с отметкой банка нужна в налоговую?

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет. И приложение 18 к договору о ЕАЭС все же надо прочитать, чтобы знать о своих правах и обязанностях из первоисточника.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    Добрый день подскажите пожалуйста,была отгрузка в беларусь в 2 квартале, сейчас собрали .
    Документы:
    по поставщику-накладная,сч- фактура,договор
    по покупателю -накладная,счет,фактура,договор ,заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
    Все верно или еще что то надо?
    Дальше у меня вопрос по декларации,
    по этой сделке заполняем раздел 4
    стр 010 код операции 1010421 так?
    налоговая база стр 020 ставим отгрузку в беларусь ?
    налоговые вычеты стр 030 ставим вычет по по поставке на данную отгрузку?
    стр 120 ставим вычет ?

    что делать с разделом 8 и 9 должны ли туда попадать поступления и отгрузка.если попадают тогда задваиваются,как должно быть?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    заявление оригинал отдавать или копию можно?

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Никогда не было обязанности её заполнять, это "убедительная просьба" на местах.
    Есть ли у нас тут люди, которые не заполняют эту программку?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    заявление оригинал отдавать или копию можно?
    Мне обычно покупатели по 2 экземпляра оригинала присылают, поэтому отдаю оригинал

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кристи 7 Посмотреть сообщение
    Добрый день подскажите пожалуйста,была отгрузка в беларусь в 2 квартале, сейчас собрали .
    Документы:
    по поставщику-накладная,сч- фактура,договор
    по покупателю -накладная,счет,фактура,договор ,заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
    Все верно или еще что то надо?
    Дальше у меня вопрос по декларации,
    по этой сделке заполняем раздел 4
    стр 010 код операции 1010421 так?
    налоговая база стр 020 ставим отгрузку в беларусь ?
    налоговые вычеты стр 030 ставим вычет по по поставке на данную отгрузку?
    стр 120 ставим вычет ?

    что делать с разделом 8 и 9 должны ли туда попадать поступления и отгрузка.если попадают тогда задваиваются,как должно быть?
    у меня еще транспортные доки обычно есть, CMR и тп
    по декларации верно,
    в р. 8 и 9 попадают и не задваиваются, в разделе 1 все правильно отражается.
    в разделе 3 заполнить 5.2 (стр. 100)

  22. #22
    Клерк Аватар для IVK.Group
    Регистрация
    02.04.2015
    Сообщений
    68
    2 экземпляра один вам один в налоговую.
    Опыт подсказывает нам,что делать, уверенность позволяет нам это делать.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    если заполнить пункт 5.2 тогда нормально,как раз эта сумма вычетов которая по книги покупок проходит и в разделе 4, только правильно ли ее там показывать? я в прошлом квартале ее на 19 оставила и нигде не показывала,и как показать в книги продаж реализацию какой код поставить,она у меня автоматически не ставиться?
    Транспортных нет у нас самовывоз.

  24. #24
    Аноним
    Гость
    В графе 5 по строке 090 отражаются суммы налога, подлежащие восстановлению на основании положений главы 21 Кодекса.

    В графе 5 по строке 090 и, в том числе, в графе 5 по строке 100 отражается сумма налога, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг) и ранее правомерно принятая к вычету, подлежащая восстановлению при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    так в том то и дело я ранее не принимала к вычету

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    скажите а какой код в сч-фактуре надо ставить на поступление и отгрузке?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    помогите у меня счет фактура в беларусь не попадает в книгу продаж,а сумма вычета считает, что задваивается отражаю ее в 4 разделе и в 8,что делать?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    вроде со всем разобралась подскажите так я все сделала
    начну сначала приход сумма ндс 200 и отгрузка 500 во втором квартале,подтверждение в 3 квартале
    ндс к вычету во втором квартале не принимала
    в 3 кв
    в книгу покупок и продаж суммы попадают
    раздел 4
    стр010 код операции вот здесь только вопрос 1010421 или 1011410 ?
    стр 020 налоговая база 500
    стр 030 сумма вычета 200
    стр 120 итого сумма к возмещению 200

    раздел 3

    стр 110 реал итого 2000
    стр 190 вычет итого 700
    стр 200 итого к уплате 1300
    сумма ндс 200 нигде здесь не входит

    раздел 1
    стр 040 налог к уплате 1100 (1300-200)

    Вроде все так?, единственно с кодом мне не понятно я думаю что 1010421,а программа автоматически ставит 1011410 ?
    Последний раз редактировалось Кристи 7; 22.10.2015 в 20:48.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    и еще вопрос когда заполняешь программу возмещения там ставить реализация товаров в рамках Евразийского экономического союза ?

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Да, код 1010421

    В программе Возмещение тоже да

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •