Добрый день мы закупаем товар в рф не у производителя (это сейчас имеет значение?) и отгружаем в рб какие документы необходимы для подтверждения 0 ставки?
Добрый день мы закупаем товар в рф не у производителя (это сейчас имеет значение?) и отгружаем в рб какие документы необходимы для подтверждения 0 ставки?
Приложение N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (Протокол о порядке взимания косвенных налогов пр экспорте-импорте), раздел II
а сколько сейчас дней собирают документы?
Добрый день экспортируем в Японию опытную партию ферросиликомарганца с собственных рудников код ТН ВЭД 7202300000 . Отправка МПО авиа из казахстана. Имеются следующие доки: счет-проформа, накладная, паспорт качества, сертификат формы "А". Таможня в KZ требует предоставить письмо от департамента гос. доходов, что больше никакой разрешительной документации на товар не нужно. т.к. сами не уверены в этом...убеждают, что на пробную опытную партию необходимо какое-то разрешение на экспорт...Вопрос такой - необходима ли какая-либо разрешительная документация при данном экспорте?
подскажите пожалуйста мы в июне закупили товар и отгрузили в белорусию,оплата за товар пройдет в августе (сейчас это имеет значение для подтверждения о ставки ?),заявление нам тоже предоставят в 3 квартале,получается что пакет документов мы соберем в 3 квартале, что мне показывать в 2 квартале по этой сделке? и нужно ли сейчас заполнять прогрумму ифнс по подтверждению 0 ставки и нести им?
II. Порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров Приложение N 18. Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Протокола, представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров,
я правильно понимаю что за 2 квартал по ндс я не показываю закупку товара у российского поставщика и продажу этого товара в белорусию?
Подскажите нужно ли сейчас все таки заполнять программу ифнс по подтверждению 0 ставки и нести им?
Никогда не было обязанности её заполнять, это "убедительная просьба" на местах.
значит можно не заполнять а они имеют право требовать ее принести и не принять документы без нее?
Сейчас платежка подтверждающая оплату из банка с отметкой банка нужна в налоговую?
Нет. И приложение 18 к договору о ЕАЭС все же надо прочитать, чтобы знать о своих правах и обязанностях из первоисточника.
Добрый день подскажите пожалуйста,была отгрузка в беларусь в 2 квартале, сейчас собрали .
Документы:
по поставщику-накладная,сч- фактура,договор
по покупателю -накладная,счет,фактура,договор ,заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Все верно или еще что то надо?
Дальше у меня вопрос по декларации,
по этой сделке заполняем раздел 4
стр 010 код операции 1010421 так?
налоговая база стр 020 ставим отгрузку в беларусь ?
налоговые вычеты стр 030 ставим вычет по по поставке на данную отгрузку?
стр 120 ставим вычет ?
что делать с разделом 8 и 9 должны ли туда попадать поступления и отгрузка.если попадают тогда задваиваются,как должно быть?
заявление оригинал отдавать или копию можно?
2 экземпляра один вам один в налоговую.
Опыт подсказывает нам,что делать, уверенность позволяет нам это делать.
если заполнить пункт 5.2 тогда нормально,как раз эта сумма вычетов которая по книги покупок проходит и в разделе 4, только правильно ли ее там показывать? я в прошлом квартале ее на 19 оставила и нигде не показывала,и как показать в книги продаж реализацию какой код поставить,она у меня автоматически не ставиться?
Транспортных нет у нас самовывоз.
В графе 5 по строке 090 отражаются суммы налога, подлежащие восстановлению на основании положений главы 21 Кодекса.
В графе 5 по строке 090 и, в том числе, в графе 5 по строке 100 отражается сумма налога, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг) и ранее правомерно принятая к вычету, подлежащая восстановлению при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов.
так в том то и дело я ранее не принимала к вычету
скажите а какой код в сч-фактуре надо ставить на поступление и отгрузке?
помогите у меня счет фактура в беларусь не попадает в книгу продаж,а сумма вычета считает, что задваивается отражаю ее в 4 разделе и в 8,что делать?
вроде со всем разобралась подскажите так я все сделала
начну сначала приход сумма ндс 200 и отгрузка 500 во втором квартале,подтверждение в 3 квартале
ндс к вычету во втором квартале не принимала
в 3 кв
в книгу покупок и продаж суммы попадают
раздел 4
стр010 код операции вот здесь только вопрос 1010421 или 1011410 ?
стр 020 налоговая база 500
стр 030 сумма вычета 200
стр 120 итого сумма к возмещению 200
раздел 3
стр 110 реал итого 2000
стр 190 вычет итого 700
стр 200 итого к уплате 1300
сумма ндс 200 нигде здесь не входит
раздел 1
стр 040 налог к уплате 1100 (1300-200)
Вроде все так?, единственно с кодом мне не понятно я думаю что 1010421,а программа автоматически ставит 1011410 ?
Последний раз редактировалось Кристи 7; 22.10.2015 в 20:48.
и еще вопрос когда заполняешь программу возмещения там ставить реализация товаров в рамках Евразийского экономического союза ?
Да, код 1010421
В программе Возмещение тоже да
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)