×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865

    валютная реализация с учетом аванса

    совсем запуталась...
    был аванс 15 000 евро по курсу 60 руб., т.е. 900 000 руб.
    сейчас реализация 30 000 евро по курсу на дату реализации 70 руб. как должна считаться: 900 000 + 15000*70 = 1 950 000 ?
    а НДС = 30 000 евро *70 * 0,18/1,18 = 320 338,98 руб.
    а в НУ учитывать всю сумму (ну за вычетом НДС конечно) по курсу 70?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    как должна считаться
    По курсу предоплаты.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    и в БУ и в НУ?
    а с НДС? по-моему НДС все-таки при реализации берется весь по курсу на дату реализации

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    а с НДС?
    Если это не экспорт, то
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    По курсу предоплаты.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Если это не экспорт, то
    а чем экспорт отличается? там же вообще нет НДС?
    меня интересует именно валютная реализация, а не у.е.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    а чем экспорт отличается?
    Отдельной нормой в 153-НК.

    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    там же вообще нет НДС?
    Есть.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    Экспорт отдельной нормой в статье 153 не обозначен. Обозначены валютные реализации, а это все-таки другое. Хотя можно дойти и до полемики, что считать экспортом, особенно что касается услуг.

    Меня конкретно интересует следующая ситуация:

    - русское ООО оказывает монтажные услуги в РФ компании-нерезиденту, не зарегистрированному в РФ. Договор в ЕВРО, оплата в ЕВРО. Оплачен аванс 50%. ПО какому курсу будет считаться НДС?

    можете называть это как хотите, экспорт или не экспорт, но мое мнение, что НДС считается по курсу на дату реализации именно в соответствии с п.3 ст.153

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •