ZloiBuhgalter, по сравнению с 7кой -- мучений нет
ZloiBuhgalter, по сравнению с 7кой -- мучений нет
так, господа, отвлеклись от темы.. комментарии не по теме буду удалять..
Ув форумчане!
Большая просьба, если выйдет обновление по ндс (в 7-ке) или услышете, что оно грядет, напишите, плиз!
Очень надо )))
Спасибо!
Ну обновление то вышло, но кривое(
Даже по 7.7 публикуют здесь -
http://www.users.v8.1c.ru/
как для платформы, так и для конфигураций.
другое дело, что эти сроки не всегда соблюдаются.
а иногда выходят внеплановые релизы, если исправлены критические косяки.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Не проще сдать Единую декларацию.
Вывод на просмотр машиночитаемой формы.
Формируется файл выгрузки...
Выгрузка:
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 1 в строке 2 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Отсутствует файл выгрузки.
Не удалось сформировать машиночитаемую форму. Вот это беда. Последняя версия и не работает.????
Вывод на просмотр машиночитаемой формы.
Формируется файл выгрузки...
Выгрузка:
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 1 в строке 2 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Отсутствует файл выгрузки.
Не удалось сформировать машиночитаемую форму. Может кто-то поможет советом а то 1 С и то не понимают что это.
и чё?
в дополнительной группе строк № 1 в строке 2 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180)
открой декларацию и посмотри какая сумма в этой второй строке
ПОмеченный на удаление документ попадает в декларацию раздел 8 как не удаленный...
[QUOTE=alyanse;54478504]Не проще сдать Единую декларацию.
Нужно всего лишь 8-ой раздел заполнить, т.к. были покупки без НДС, которые попадают в книгу покупок, а реализации не было, и все остальные разделы пустые .
Все просто, только не для 7-ки
Согласно п. 3 статьи 169 Налогового кодекса (НК) налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС), в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК.
Ребятушки,неужели никто не сталкивался с агентскими договорами???((( Подскажите пожалуйста, должен ли заполняться в моем случае раздел 10 декларации? Мы агенты на ОСНО, покупаем товар от своего имени у поставщика, но за счет комитента (принципала), за вознаграждение, а затем перевыствляем счф поставщика- комитенту (принципалу). Так же мы должны выставить свой внутренний счф для комитента, вот он то как раз и не заполняется автоматически в разделе 10. Раздел 11 нормально заполнился.
[QUOTE=Julikosha;54478959]пометка «без НДС» может быть указана в счете-фактуре в отношении операций, освобожденных от налогообложения, например по статье 149 НК РФ. И в такой ситуации продавец не освобождается от обязанности выставлять счет-фактуру (п. 3 ст. 169 НК РФ). Поэтому покупателю нужно руководствоваться Правилами ведения книги покупок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. В пункте 2 Правил сказано, что регистрации в книги покупок подлежат, в частности, «счета-фактуры (в том числе корректировочные), полученные от продавцов и зарегистрированные в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, по мере возникновения права на налоговые вычеты».
А из пункта 12 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур следует, что в нем регистрируют и счета-фактуры на товары (работы, услуги), имущественные права, указанные в статье 149 НК РФ. Следовательно, при получении счета-фактуры с пометкой «без НДС» его нужно зарегистрировать в журнале учета и книге покупок. Итоговую стоимость освобождаемых от НДС покупок по счету-фактуре отражают в графе 12 книги покупок (подп. «ч» п. 6 Правил ведения книги покупок).
[quote="Аноним;54478961"], в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК.
Бред не неси
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж:
(в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ)
1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса). При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются;
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Добрый день! Проблема с выгрузкой из 7.7:
Выгрузка: Декларация по НДС (версия 5.04)
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
в дополнительной группе строк № 1 в строке 1 -
должны быть одновременно заполнены или пусты значения по кодам строк 170, 200
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Это был счет-фактура на аванс полученный - что хочет от меня 1С?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)