Не получилось...
Я вместо предыдущей версии забила - новую версию строки, правильно?
Выдала следующее:
Наименование<<?>>(ТаблицаДекларации.Посредник), ТаблицаДекларации.ПосредникИНН, ТаблицаДекларации.ПосредникКПП, //Посредник //110
{E:\БАЗЫ\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(1829)}: Функция не обнаружена (Наименование)
Наименование(ТаблицаДекларации.Посредник<<?>>), ТаблицаДекларации.ПосредникИНН, ТаблицаДекларации.ПосредникКПП, //Посредник //110
{E:\БАЗЫ\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(1829)}: Недостаточно фактических параметров
Обидно когда ты дождалась парня из армии, а он тебя из тюрьмы нет.
Здравствуйте. Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой в декларации НДС 2015 в семерке. Организация - застройщик в строительстве жилья, ( нынешним законодательством по НДС отнесена к посреднику) обязана вести журнал учета поступивших счетов- фактур и заполнять раздел 11 декларации. НО эти счета-фактуры не должны попадать в книгу покупок, т.к. строится жилой дом, и НДС в течении всего периода строительства остается на 19 счете и к вычету из бюджета не предъявляется. При заполнении документа счет-фактура полученный выбираю вид операции: поступление комиссионеру. А ВОТ ячейки НЕ ВКЛЮЧАТЬ в КНИГУ ПОКУПОК нигде нет!!! Пожалуйста, помогите советом, кто знает, как решить эту проблему.
Lekabuh, мда, обманул я, верни строку взад.
открой в конфигураторе отчет книгапродаж1137
стр 1138
ПечПосредник = ТабОтчета.Посредник;
замени на
ПечПосредник = Наименование(ТабОтчета.Посредник);
сохрани конфу
А с чем может быть связано сообщение такого рода (см. вложение)? Бухгалтерия 7.7 594, версия отчетности 06 от 8 апреля сего года
посмотри и убедись, что в этой строке в декларации не заполнен номер сф
По основаниям, предусмотренным пунктом 133 Административного регламента ФНС России, утвержденного Приказом Минфина России от 18.01.2008 № 9н: код ошибки 0300300001
текст ошибки Файл не соответствует xsd-схеме
--------------------------------------------------------------------------------
Ошибки по файлам Имя файла с нарушениями NO_NDS_4401_4401_4401145917440101001_20150410_E080B1D8-0753-4B89-BCF7-CB510F380CA3
код ошибки 0400300001
текст ошибки Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/НДС/НалПодтв0/СумОпер1010448/КорНалБазаУв при отсутствии элемента КорНалБазаУм
дополнительные сведения ПолОшЭл: /Файл[1]/Документ[1]/НДС[1]/НалПодтв0[1]/СумОпер1010448[1]/@КорНалБазаУв, ЗнЭлем: 0
--------------------------------------------------------------------------------
код ошибки 0400300001
текст ошибки Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/НДС/НалПодтв0/СумОпер1010448/КорНалБазаУм при отсутствии элемента КорНалБазаУв
дополнительные сведения ПолОшЭл: /Файл[1]/Документ[1]/НДС[1]/НалПодтв0[1]/СумОпер1010448[1]/@КорНалБазаУм, ЗнЭлем: 0
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
, , первичный, отчетный год -
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
не принимается.
Вам необходимо представить налоговую декларацию (расчет) в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах.
Должностное лицо
ИФНС России по г. Костроме
--------------------------------------------------------------------------------
(наименование налогового органа)
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
--------------------------------------------------------------------------------
Уведомление об отказе – формируемый налоговым органом электронный документ, подтверждающий факт отказа в приеме представленной налогоплательщиком (представителем) налоговой декларации (расчета) с указанием причин отказа. Форма документа утверждена приказом ФНС России от 28.02.2009 № ММ-7-6/85.
Отчетность не принята. Отрицательный протокол. Требуется заново начать процедуру предоставления.
--------------------------------------------------------------------------------
Ничего не поняла, помогите кто знает. Я правильно делаю, когда выгружаю, то формируется несколько файлов. Один из них декларация, а остальное прикрепляем во вложение или не так?
В разделе 4 декларации по строкам 060 и 090 уже стоят коды операций, убрать невозможно. Вижу , что в протоколе налоговой стоят эти коды.
У нас экспорт в Литву и я поставила по строке 010 код 1011410, по 20 - данные из книги продаж, по 30 - из книги покупок. Что еще надо сделать?
Добрый день, с хорошими вестями я .. в 1С7.7 исправили ошибку по разделу 9 "книга продаж" по авансовым счетам-фактурам, так что УРА!! грузите себе обновление 15q1006 и всё получится.
Но.. осталась ошибка при заполнении Раздела 7 , его заполняешь, а программа пишет что не заполнены строки, вообщем наверное в ближайшем будущем исправят и эту ошибку.. но если нет время ждать, то заполняйте прямо в электронной отчетности раздел 7. там он без проблем заполняется удачи всем.. надеюсь что пройдет без проблем..
Все получилось, приняли, но голову поломала.
Доброе утро! при выгрузке ругается на 8 раздел
Раздел 8:В дополнительной группе строк № 1 в строке 1 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).
В этой строке счет фактура которая не облагается налогом. Кто нибудь смог решить данную проблему?
Ребят, да, уточните пожалуйста, как быть в такой ситуации. Мы покупаем у ИП. Он НДС в сч-фактуре не выделяет. И некоторые ООО тоже на свои услуги не выделяют.
Насколько я поняла из дискуссии на 3 странице топика, - нам просто не нужно вносить в книгу покупок эти доки ? Это будет правильно? Тогда с выгрузкой, конечно, проканает...
Просто я всегда заносила их "галкой" в Книгу покупок". Ведь в 1с-ке возможность отметить галочкой "Внести в книгу покупок" не исчезает автоматом, когда выбираешь способ поступления- Без налогов...! Может, тогда, это "недоработка" 1С ? Просто раньше таких вопросов как-то не возникало, а в связи с новой декларацией они появились...
в конфигураторе
Конфигурация-открыть конфигурацию-отчеты-книгапродаж1137
Lekabuh, нашел функцию в конфе, так что поменяй в nds1513 так
глПолноеНаименование(ТаблицаДекларации.Посредник), ТаблицаДекларации.ПосредникИНН, ТаблицаДекларации.ПосредникКПП, //Посредник //110
Усе, ответ на свой вопрос нашла:
Если продавец не является плательщиком НДС, то не нужно.
Согласно пункту 3 статьи 169 НК РФ, составлять счета-фактуры обязаны плательщики НДС. Лица, которые ими не являются, не должны выставлять счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг). Поэтому покупатель таких товаров (работ, услуг) не регистрирует в книге покупок полученный счет-фактуру с пометкой «без НДС». Об этом говорится в письме Минфина России от 14 декабря 2011 г. № 03-07-09/49.
В то же время пометка «без НДС» может быть указана в счете-фактуре в отношении операций, освобожденных от налогообложения, например по статье 149 НК РФ. И в такой ситуации продавец не освобождается от обязанности выставлять счет-фактуру (п. 3 ст. 169 НК РФ). Поэтому покупателю нужно руководствоваться Правилами ведения книги покупок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. В пункте 2 Правил сказано, что регистрации в книги покупок подлежат, в частности, «счета-фактуры (в том числе корректировочные), полученные от продавцов и зарегистрированные в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, по мере возникновения права на налоговые вычеты».
А из пункта 12 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур следует, что в нем регистрируют и счета-фактуры на товары (работы, услуги), имущественные права, указанные в статье 149 НК РФ. Следовательно, при получении счета-фактуры, например на стоимость образовательных услуг, с пометкой «без НДС» его нужно зарегистрировать в журнале учета и книге покупок. Итоговую стоимость освобождаемых от НДС покупок по счету-фактуре отражают в графе 12 книги покупок (подп. «ч» п. 6 Правил ведения книги покупок).
Подскажите пожалуйста! При выгрузке отчета НДС в книге продаж не выгружаются Сведения о продавце, если продавец ИП.
Версия 1С 7.7 (релиз 7.70.027) Учет и отчетность предпринимателя, ред. 1.2 (7.70.240)
Может у меня релиз старый? Подскажите где можно скачать новый.
Последний раз редактировалось Mariya77; 13.04.2015 в 13:53.
На официальном доступе 1С.
И иные виды ссылок и "где" здесь не допускаются.
Может. Отчётность текущая http://old.1c.ru/rus/support/release...sp?GroupID=146
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
а где тогда вести эти счета фактуры?
объясните мне чайнюку как их удалить теперь
Бухгалтерия 7.7 594, версия отчетности 06 от 8 апреля сего года , обновила и опят НДС не выгружает так как пишет: Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Приложение 2 к разделу 3:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 4:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 5
На дополнительном листе 1
значение элемента "Налоговый период (код) (код строки 020) (Период)" должно содержать минимальное количество знаков, равное 2.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 6:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 7:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость". ПОМОГИТЕ У КОГО ТАКАЯ ОШИБКА????
удали эти разделы через обслуживание данных регл.отчетов
в обработке для 5 раздела есть баг. надо удалить файл 31030800.rvs.
Я не удаляла)))) но далее есть еще коменты ..............Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 5
На дополнительном листе 1
значение элемента "Налоговый период (код) (код строки 020) (Период)" должно содержать минимальное количество знаков, равное 2.
так вот проставте коды и все пошло далее если есть ошибки кпп и т.д все исправлять и выгружать.... Правда один косят у ИП инн длиннее и переносит хвостик в кпп я удалила последние цифры и в кпп от фонаря записала и все сбросилось а теперь когда выгружу в Налогоплательщик ну или как вы сбрасываете буду там непосредственно исправлять ИПэшек)))))
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 10:
в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
не заполнен "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение" (код строки 180).
или "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение" (код строки 190)
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Отсутствует файл выгрузки.
Не удалось сформировать машиночитаемую форму.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 10:
в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
не заполнен "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение" (код строки 180).
или "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение" (код строки 190)
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость". 1С 7.7 релиз.242 Помогите.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)