Добрый день форумчане!
Поделитесь инфо как вы на практике возвращаете этот налог: зачетом или возвратом? Есть ли какие трудности с этим? Что проще и быстрее. У нас договор на консалтинговые услуги, которые оказывает российская компания компании из Казахстана, обособленное подразделение не зарегистрировано. Партнер из Казахстана хочет удержать налог, так как у нас справка без апостиля. Налоговая РФ может не принять к зачету, так как по соглашению не должны были удерживать. Получается ли со справкой без апостиля вернуть налог из бюджета Казахстана. Спрашивала у одного бухгалтера, который экспортирует товар, он сказал, что с этим не сталкивается. При экспорте товара в Казахстан такой ситуации с удержанием налога не возникает? Буду вам признательна за ответ.