Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться:
Фирма на ОСНО, платим ежемесячные авансы по прибыли исходя из предыдущего квартала.
Таким образом, 1) по итогам 1 кв. ни расходов, ни выручки нет
2) по итогам 2 кв.: стр. 180 = 9 753
стр. 210 = 0
стр. 270 = 9 753
стр. 290 = 9 753
3) по итогам 3 кв.: стр. 180 = 5 562
стр. 210 = 19 506
стр. 280 = 13 944 (налог к уменьшению)
стр. 290 = 0
4) по итогам 4 кв.: стр. 180 = 49 960
стр. 210 = 5 562
стр. 270 = 44 398
стр. 290 = 0
Вопрос как раз по цифрам по строкам 210 и 270 за 4 кв. Ведь получается, что за год мы должны заплатить в целом 49 960 руб. налогов, из которых 19 506 перечислили еще во 2 кв., то есть итого за год к доплате = 30 454, Но если считать по правилам, то получается как раз то, что указано у меня построчно. Но в итоге если мы по декларации за год заплатим 44 398, то переплата в сумме 13 944 (19 502- 5 562) так и останется висеть? Как ее зачесть?
Спасибо