×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Авансы и декларация по прибыли

    Добрый день!
    Помогите пожалуйста разобраться:
    Фирма на ОСНО, платим ежемесячные авансы по прибыли исходя из предыдущего квартала.
    Таким образом, 1) по итогам 1 кв. ни расходов, ни выручки нет
    2) по итогам 2 кв.: стр. 180 = 9 753
    стр. 210 = 0
    стр. 270 = 9 753
    стр. 290 = 9 753
    3) по итогам 3 кв.: стр. 180 = 5 562
    стр. 210 = 19 506
    стр. 280 = 13 944 (налог к уменьшению)
    стр. 290 = 0
    4) по итогам 4 кв.: стр. 180 = 49 960
    стр. 210 = 5 562
    стр. 270 = 44 398
    стр. 290 = 0

    Вопрос как раз по цифрам по строкам 210 и 270 за 4 кв. Ведь получается, что за год мы должны заплатить в целом 49 960 руб. налогов, из которых 19 506 перечислили еще во 2 кв., то есть итого за год к доплате = 30 454, Но если считать по правилам, то получается как раз то, что указано у меня построчно. Но в итоге если мы по декларации за год заплатим 44 398, то переплата в сумме 13 944 (19 502- 5 562) так и останется висеть? Как ее зачесть?
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Когда Вы сдали декларацию за 9 месяцев, налоговая сторнировала начисления и у Вас получилась переплата по налогу. Платите с учетом переплаты, и будет Вам счастье

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •