×
×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    страховые полисы в отчетности.

    Где в балансе нужно относить суммы страховок?
    у нас есть как ДМС сотрудников, так и страхование имущества, а так же - страхование грузов. Большая часть полисов - годовые, некоторые - месяц/квартал, некоторые - под конкретную поставку.
    Суммы на конец года будут довольно значительными.
    Почитав Консультант на эту тему пока думаю сделать так:
    1. ДМС - в прочие активы.
    2. Страхование грузов - в запасы.
    3. Страхование имущества - тоже в прочие.

    Подскажите, пожалуйста, правильно ли это?
    Нужно ли в учетной политике писать, какой вид страховки в составе каких активов я учитываю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Елена Тютюнникова
    Гость
    Исходя из содержания п.6 ПБУ 5/01 расходы по страхованию материально-производственных запасов, связанные с их заготовкой и доставкой до места использования, подлежат включению в фактическую себестоимость данных МПЗ. По смыслу Методических указаний по учету МПЗ данные затраты учитываются в составе транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).
    Таким образом, затраты на страхование грузов действительно подлежат включению в стоимость запасов, отражаемую в бухгалтерском балансе.

    Относительно страхования имущества, если расходы на данное страхование возникают после принятия соответствующего имущества к бухгалтерскому учету, при условии оплаты страхования в счет следующих периодов (например, при предоплате годового полиса страхования), необходимо отметить следующее.

    В соответствии с п.16 ПБУ 10/99 одним из обязательных условий признания расходов в бухгалтерском учете является наличие уверенности в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

    Сумма предоплаты по договорам страхования является оплатой услуг страховщика, которые он обязуется оказать страхователю; данные услуги состоят в возмещении потерь при наступлении в течение оплаченного срока страхового случая. Даже в тех случаях, когда условиями договора не предусмотрен возврат уплаченных сумм, требование предоставления услуги сохраняется.

    Поэтому сумма предоплаты по договорам страхования подлежит включению в состав дебиторской задолженности и должна списываться в состав расходов по мере оказания услуг по страхованию (то есть по мере истечение отчетных периодов, к которым относится страховой полис).

    В бухгалтерском балансе такая дебиторская задолженность подлежит отражению в составе оборотных активов по строке «Дебиторская задолженность» (а при предоплате услуг страхования на срок более года после окончания отчетного периода – в составе прочих внеоборотных активов).

    В отношении полисов ДМС вывод о возможности учета в составе активов зависит от условий договоров страхования, в частности, от возможности вернуть / зачесть страховой взнос в случае увольнения работника.

    В учетной политике целесообразно указать применяемый организацией порядок учета затрат на страхование.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •