×
×
Показано с 1 по 1 из 1
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2014
    Сообщений
    1

    Учет готовой продукции.

    Здравствуйте! Уважаемые посетители сайта, проверьте пожалуйста мой расчет задачи по бух. учету, и помогите ее дорешать.

    Справка на начало:
    гот. прод-я:
    - по плановойсебест-ти (29940 руб.)
    - отклонение факт. себест-ти от плановой (+12300 руб.)
    -факт. себест. (42240 руб.)

    Ведомость выпуска готовой продукции:
    выпущена из произв-ва, принята на склад и оприходована гот. продукция:
    - по плановой произв. себест. - Д43.1- К40 (315000 руб.)
    - отклонения факт. произв. себест. от плановой (сумму опред.) - Д43.2 - К40 (факт. - план.) 243098,4-315000= - 71901,6 руб.
    Итого по факт. себест. согласно кальк. (где незаверш. произв-во 54197 руб.) - (здесь я собрала все счета 20 - незаверш. пр-во)Д40 К20 (243098,4 руб.)

    Счет накладные на отпуск готовой продукции:
    -отгружена покупателям гот. прод-я по продажным ценам - Д-62 К-90 (700500 руб.)

    Справка бухгалтерии:
    Списывается реализованная продукция:
    - по плановой произв. себест-ти - Д90.2 К43.01 (334000 руб.)- отклонения факт. произв. себест-ти от плановой по реализ. прод-ии (сумму опред.) - Д 90.2 К43.02(здесь я нашла средн. отклон
    (+12300-71901,6) / (29940+315000)= - 0,17 и далее 334000*(-0,17)=- 56780 руб.

    Итого по факт. произв. себест (определить) - как мне здесь посчитать? 334000-56780? и какая будет проводка?
    Может мне с отгруженной нужно было отклонение посчитать?
    Благодарю!
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось lyalya0310; 03.11.2014 в 17:53.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •