×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2010
    Сообщений
    61

    Корректировка стоимости номенклатуры

    Здравствуйте, подскажите при закрытии месяца в 1с 8.3 выскакивает "не выполнена операция корректировка стоимости номенклатуры"
    У организации на счет 10 материалы висит 4т.р. (ввела начальные остатки). Больше никаких операций с материалами и товарами нет. Что не так?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    konoki, каким документом делаете закрытие месяца?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2010
    Сообщений
    61
    Поясните пожалуйста, как правильно надо закрыть месяц? я просто ввела начальн. остатки на сч 10 и больше ничего с ним не делала.

  4. #4
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Операция "Закрытие месяца". Посмотрите настройки учетной политики еще. По идее вам месяц вообще закрывать не надо, т.к. не было движений по счетам доходов и расходов. Или были?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2021
    Сообщений
    2
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть подвох в ситуации: при закрытии месяца в операциях "корректировка стоимости списания" 90.02/43 и "корректировка выпуска продукции" 43/20 суммы в сальдо красным с минусом. Всё бы ничего, но минусы уж больно велики, 6-значные. Причем, не зависит, провожу "корректировку стоимости номенклатуры" или пропускаю. Но в учетной политике учет МПЗ "по средней", поэтому провожу.
    Программа 1С:8.3

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Сначала. Вы только начали работать в 1С? На какую дату ввели остатки? В ОСВ за этот период счет 000 имеет остатки? Если да- ввели неверно- баланса нет. Как именно ввели остатки? количество, сумма, в БУ в НУ? в регистрах? Система налогобложения? что в учетной политике - ФИФО? по средней? от всего зависит.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2021
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Сначала. Вы только начали работать в 1С? На какую дату ввели остатки? В ОСВ за этот период счет 000 имеет остатки? Если да- ввели неверно- баланса нет. Как именно ввели остатки? количество, сумма, в БУ в НУ? в регистрах? Система налогобложения? что в учетной политике - ФИФО? по средней? от всего зависит.
    Александр, Вы мне ответили? Если да, то по порядку: остатки не вводили, в ОСВ счета 000 нет. Новая организация, новая программа. Сразу проводили поступление материалов от поставщиков, требованием-накладной отправляли его в производство, затем отчет производства за смену и реализация. В УП - по средней. Регламентную операцию "корректировка стоимости номенклатуры" проводим.
    Последний раз редактировалось Даша Ковалева; 13.02.2021 в 14:05.

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,379
    Цитата Сообщение от Даша Ковалева Посмотреть сообщение
    требованием-накладной отправляли его в производство, затем отчет производства за смену и реализация.
    материалы списались? Себестоимость сформировалась?
    Сформируйте оборотки по всем указанным счетам со ВСЕМИ субконто.
    Думаю, что не списалась с/с при передаче в производство, вот программа и досписывает.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Цитата Сообщение от konoki Посмотреть сообщение
    У организации на счет 10 материалы висит 4т.р. (ввела начальные остатки).
    Я вот про этот ввод остатков. Или не по-русски написано?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Цитата Сообщение от Даша Ковалева Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть подвох в ситуации: при закрытии месяца в операциях "корректировка стоимости списания" 90.02/43 и "корректировка выпуска продукции" 43/20 суммы в сальдо красным с минусом. Всё бы ничего, но минусы уж больно велики, 6-значные. Причем, не зависит, провожу "корректировку стоимости номенклатуры" или пропускаю. Но в учетной политике учет МПЗ "по средней", поэтому провожу.
    Программа 1С:8.3
    Теперь - Вам: по плановой себестоимости был выпуск на 43-й? Чему равна стоимость одной единицы? (Вангую что типа 1 руб.
    по крайней мере гораздо дешевле факта) . Вот вам и "догнали" калькуляционные разницы..

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •