×
×
+ Ответить в теме
Страница 12 из 58 ПерваяПервая ... 2891011121314151622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1721
  1. #331
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    На всю, если влезет в налог.

  2. #332
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое за ответ.

    Скажите ещё, пожалуйста, а если мы переплатили случайно взносы по ИП в 2015 году (больше передельного размера страховых взносов), мы можем уменьшить налог по УСН 6% только в размере 152 536,98р?
    И когда можно будет эту переплату учесть в целях уменьшения налога УСН?

  3. #333
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы можем уменьшить налог по УСН 6% только в размере 152 536,98р?
    Да
    Учесть переплату можно в 2016 году. Но и то налоговая может повыступать. Если много переплатили, лучше попытаться вернуть

  4. #334
    Аноним
    Гость
    Все поняла. Спасибо Вам большое за помощь.
    С праздником!)

  5. #335
    Аноним
    Гость

    Новые КБК

    Здравствуйте!
    УСН 6%, нужно оплатить 1% после превышения 300 000 руб. за 2015год, есть ли уже новые КБК, если есть, не подскажите новый КБК?

  6. #336
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718

  7. #337
    Аноним
    Гость

    Как лучше платить взносы так, чтобы не возникла переплата?

    Подскажите, как лучше платить взносы так, чтобы не возникла переплата, на которую нельзя будет уменьшить налог? Речь именно об 1% с превышения 300000.
    Например, по итогам следующего полугодия (пусть 10 июля) я заплачу взносов в ПФР на 20000. Потом сезон в бизнесе закончится, доходы за следующие полгода станут нулевыми. Получится, я так и не смогу уменьшить налог на 20000 взносов в ПФР, т.к. уменьшать будет нечего, а авансовые взносы я уже заплатил.
    Есть такой алгоритм: 25-30 числа последнего месяца в квартале я "прикидываю", сколько заработано за квартал, и оплачиваю ориентировочную сумму в пенсионный. Потом 1-5 числа следующего месяца оплачиваю налоги авансовым платежом сразу за вычетом взноса в ПФР.
    Потом по окончании года (10-15 января) собираю все "хвосты", которые недоплачены в пенсионный (с тех доходов, которые получены в последние дни отчетных периодов) и оплачиваю их до копейки. И потом на эту сумму хвостов уменьшаю налог уже следующего года.
    Рабочая ли это схема? Правильно понимаю, что никаких проблем с пенсионным не будет, т.к. срок уплаты 1% с превышения 1 апреля и неважно, какие именно суммы я платил?

  8. #338
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Рабочая ли это схема?
    да

  9. #339
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    А зачет переплаты не прокатит?

  10. #340
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    А зачет переплаты не прокатит?
    Речь идет не о переплате взносов/налога, а о превышении уплаченных взносов над суммой налога. Это превышение грубо говоря "сгорает", зачесть его нельзя.

  11. #341
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2012
    Адрес
    Королев, Московская область
    Сообщений
    29
    Добрый день. Помогите проверить правильность действий, пожалуйста.
    ИП без работников, совмещаю УСН 6% и ЕНВД.
    1. Для расчета суммы превышения я суммирую доход по УСН и вмененный доход по ЕНВД (не всю выручку, а именно расчетный доход).
    2. На сумму уплаченных взносов я уменьшаю налоги в пропорциях от реальной выручки.

    Заранее спасибо.

  12. #342
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Да

  13. #343
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11
    Добрый день.
    Остаток от 1% свыше 300 тыс. за прошлый год придется заплатить в этом квартале. По новому КБК.
    В этом же квартале придется начать платить 1% от превышения 300тыс за 2016 год, по таким же новым КБК.
    Тогда как фонд различит их? Только по назначению платежа, где будет указано, за какой это год?

    По старому КБК уже ничего нельзя заплатить, верно?

  14. #344
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от adeveloper Посмотреть сообщение
    Тогда как фонд различит их?
    А зачем ему различать? У них все в одном котле.

    Цитата Сообщение от adeveloper Посмотреть сообщение
    По старому КБК уже ничего нельзя заплатить, верно?
    да

  15. #345
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    срок уплаты 1% с превышения 1 апреля
    это реально что до 1 апреля срок оплаты?

  16. #346
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Да

  17. #347
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2015
    Сообщений
    27
    ИП на УСН (Доходы)

    Мне нужно до 30 апреля 2016 года (дата сдачи годовой декларации) оплачивать в налоговую авансовый платеж за "4-й квартал" 2015 года. При этом, до 1 апреля 2016 года мне нужно оплатить взнос в ПФР в размере 1% сверх доходов 300тр за 2015-й год. А также, я уже сейчас могу оплатить фиксированный взнос в ПФР за 2016-й год.

    Вопрос: можно ли из этого грядущего авансового платежа в налоговую сделать какой-либо вычет в размере грядущих взносов в ПФР? Причем, вычет фиксированного платежа в ПФР за 2015-й год, я уже сделал в авансовом платеже за 3-й квартал в 2015-м году.

    Вопрос к тому, что чую я год будет плохонький, не из чего в будущем будет вычитать взносы в ПФР. Лучше сейчас вычет сделать, когда есть из чего.

  18. #348
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Сесар Посмотреть сообщение
    можно ли из этого грядущего авансового платежа в налоговую сделать какой-либо вычет в размере грядущих взносов в ПФР?
    нет

  19. #349
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2015
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    нет
    Значит из этого последнего платежа за год вообще никто не имеет права вычеты делать? А почему?

  20. #350
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Цитата Сообщение от Сесар Посмотреть сообщение
    Значит из этого последнего платежа за год вообще никто не имеет права вычеты делать? А почему?
    Почему не имеет? Надо было просто взносы платить за 2015 год в 2015 году. А если Вы уплатите взносы в 2016 году, то они будут уменьшать налог 2016 года

  21. #351
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2015
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Надо было просто взносы платить за 2015 год в 2015 году. А если Вы уплатите взносы в 2016 году, то они будут уменьшать налог 2016 года
    Вот-вот, намудрили они мама не горюй. В этом случае придется этот уплаченный 1% разделять на две декларации за разные годы: в одной, что успел уплатить в текущем году, а в декларации за следующий год учитывать "остатки", которые получились после окончательного подсчета по окончании года.

  22. #352
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    44
    Всем здравствуйте!
    Я тоже маюсь по этим вопросам...
    Кто мне разъяснит, плиззз...
    По итогам 2014 г. я уплатила 1%-ный взнос с предельной величины в ПФ в апреле 2015 г. Вопрос: могу я уменьшить налог УСН (ИП, 6%) за 2015 год и если да, то за какой период? По моему выходит - могу, во 2 квартале (за полугодие). Коллега утверждает - не могу!
    В письме МФ от 07.12.15 г. говорится о том, что эта доплата отнесена к фиксированным платежам и уменьшает налог, но нет разъяснений конкретных, по датам уплаты и когда его можно учесть.

  23. #353
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А если Вы уплатите взносы в 2016 году, то они будут уменьшать налог 2016 года
    Вопрос уже задала на эту тему, потом увидела Ваш комментарий.
    Меня смущает такой момент: везде пишут, что уплатить 1% следует до 1 апреля. Значит ли это, что и уменьшить налог по УСН за текущий год можно только в 1 кв.? А если я уплатила этот 1% во втором квартале текущего года, уменьшить уже не могу УСН? или все-таки могу во 2 квартале (т.е. в полугодии)?

  24. #354
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Натан Коваленко Посмотреть сообщение
    Вопрос уже задала на эту тему, потом увидела Ваш комментарий.
    Меня смущает такой момент: везде пишут, что уплатить 1% следует до 1 апреля. Значит ли это, что и уменьшить налог по УСН за текущий год можно только в 1 кв.? А если я уплатила этот 1% во втором квартале текущего года, уменьшить уже не могу УСН? или все-таки могу во 2 квартале (т.е. в полугодии)?
    В каком периоде заплатили, в том периоде и уменьшите.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  25. #355
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    44
    Спасибо! единственный внятный ответ!!!

  26. #356
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2013
    Сообщений
    7
    С 2014 года в ПФР платится одной платежкой и на страховую и на накопительную (ст. 22.2 № 167-ФЗ).
    Для дополнительного 1% в 2016-м собирались вводить другой КБК - 3921 02 02140 06 1200 160, но потом передумали(приказ Минфина от 1 декабря 2015 г. № 190н). В ПФР платим как и до 2016 года всё на один КБК - КБК - 3921 02 02140 06 1100 160. Новый КБК только для оплаты в ФФОМС - 3921 02 02103 08 1011 160
    Правильно?

  27. #357
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Цитата Сообщение от WinnerVP Посмотреть сообщение
    Для дополнительного 1% в 2016-м собирались вводить другой КБК - 3921 02 02140 06 1200 160, но потом передумали
    Не передумали. Передумали насчет второго КБК для взносов за работников. А новый КБК для фиксированных взносов в размере 1% от доходов свыше 300 тыс. рублей есть в списках КБК
    КБК на 2016 год по фиксированным взносам можно найти тут Фиксированные взносы ИП/2016

  28. #358
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2013
    Сообщений
    7
    Понял, спасибо. Это касается только ИП, производящих выплаты за работников. Для них новый КБК за превышение 1% не вводится.

  29. #359
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    WinnerVP, взносы за самих себя у ИП с работниками точно такие же, как и у ИП без работников. И КБК те же самые

  30. #360
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    151
    Упрощенка, доход-расход.
    Неужели 1% нужно платить с суммы доходов нарастающим итогом с начала года (строка 213). По логике вроде просится платить с разницы с "доход минус расход".

+ Ответить в теме
Страница 12 из 58 ПерваяПервая ... 2891011121314151622 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •