×
×
+ Ответить в теме
Страница 11 из 58 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1721
  1. #301
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Цитата Сообщение от Аноним-ка+ Посмотреть сообщение
    А как уменьшать налоги?
    Так и уменьшать - пропорционально налогам, например, делить взносы

  2. #302
    Аноним-ка+
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Так и уменьшать - пропорционально налогам, например, делить взносы
    Спасибо за ответ. Случилось так, что ИП во втором квартале заплатил часть взносов и уменьшил только ЕНВД. Если сейчас заплатить оставшуюся часть взносов, то эта сумма перекроет ЕВД за 4 кв. Может ИП на оставшуюся сумму страх.взн. уменьшить УСН?

  3. #303
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Может

  4. #304
    Аноним-ка+
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Может
    Спасибо за помощь.

  5. #305
    Аноним
    Гость
    Добрый день, ИП на ПСН, потенциальный доход 194780 руб, фактический доход 680000 руб
    1% = 680000-300000 = 3800 руб?
    или 194780 - 300000 = 0?

  6. #306
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или 194780 - 300000 = 0?
    вот это

  7. #307
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2015
    Сообщений
    57
    Добрый день! прочитала, что с 2016 года кбк по фиксированным платежам делят. В 2015 году взносы с дохода, превышающего 300000 платили на 1 кбк вместе с фиксированными. А куда теперь заплатить оставшиеся взносы с дохода за 4 квартал? На новый кбк или на тот, на который в 2015 платили.

  8. #308
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    До 1 января КБК старые. С 1 января новые. Новых КБК еще сегодня и завтра не существует

  9. #309
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,337
    Всем доброй ночи!
    Я правильно понимаю, что при доходах свыше 300000 руб. на УСН, 1% в ПФ я перечисляю на тот же КБК, что фиксированный платеж на страховую часть пенсии за 2015 год?
    И могу это сделать общей платежкой или разбить на две (фиксированный платеж за 2015 год + 1% с превышения 300000 руб.)

  10. #310
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Цитата Сообщение от Ольга Коврижных Посмотреть сообщение
    1% в ПФ я перечисляю на тот же КБК, что фиксированный платеж на страховую часть пенсии за 2015 год?
    Да. В 2015 году. Завтра последний день оплаты с этим КБК. С 2016 года КБК меняются

  11. #311
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2013
    Сообщений
    29
    Опять я все пропустила, и все оставила на последний момент))
    Сегодня последний день, а у меня не фонды не заплачены, не этот 1%.
    Сориентируйте плиз, где посмотреть инфо, что бы быстро оплатить нужные суммы на нужные реквизиты.
    ИП на УСН 6% без сотрудников.

  12. #312
    Клерк Аватар для Souriceau
    Регистрация
    14.01.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    185
    Пожалуйста, помогите разобраться. Тему полистала, но голова идёт кругом.
    УСН, 6%, без работников.
    Доход за год -- 310403 р.
    За полугодие уплачен налог 1848 р.
    За год взносы в ПФР уплачены все -- 18610,8 страховая часть и 3650,6 в ФФМС.
    Налог за год 6% составил 18624 р.

    Вопрос: из этого налога надо вычесть только взносы ПФР или ещё ФФМС?
    В одном случае получается налог к доплате, в другом выходит, что я, напротив, переплатила.
    И выходит, что в любом случае я ещё должна заплатить 1% с 10403 рублей в ПФР?

  13. #313
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Цитата Сообщение от Souriceau Посмотреть сообщение
    Вопрос: из этого налога надо вычесть только взносы ПФР или ещё ФФМС?
    ФОМС тоже

    Цитата Сообщение от Souriceau Посмотреть сообщение
    И выходит, что в любом случае я ещё должна заплатить 1% с 10403 рублей в ПФР?
    Да

  14. #314
    Клерк Аватар для Souriceau
    Регистрация
    14.01.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    185
    Над.К, спасибо за ответ!
    У меня первый раз за ИПшную жизнь получается переплата налога. Насколько я понимаю, это "налог к возмещению". Сумма будет те самые уплаченные 1848 рублей. Мне надо писать заявление, чтобы его вернули? Наверное, его можно учесть в следующем году, но я не уверена, что у меня пенсионные взносы не "съедят" годовой налог.
    Последний раз редактировалось Souriceau; 02.01.2016 в 21:18.

  15. #315
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,823
    Цитата Сообщение от Souriceau Посмотреть сообщение
    Мне надо писать заявление, чтобы его вернули?
    Да.

  16. #316
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2013
    Сообщений
    80
    подскажите 7 месяцев был УСН 6%, после три патента, полностью закрывающие деятельность, как вычислять 1% ?
    (доход по УСН + вмененный доход по всем трем патентам - 300тр )*0,01 ?

  17. #317
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Да.

  18. #318
    Рикки2016
    Гость

    Вопросы по зачету взносов для ИП 6%

    Добрый вечер! Я ИП без работников УСН 6%. Поздно нашёл ваш форум и обнаружил, что весь прошлый год платил налоги и взносы не совсем правильно. Сформулирую несколько вопросов, ответы на которые наверняка ищу не я один.

    1. В течение 2015 года я платил взносы не в текущем периоде (что позволяло бы на их величину уменьшить налог), а в следующем. Например, доход за 1 квартал составил 400000 рублей. Взносы (фикс часть + 1%) и налоги я заплатил только 5 апреля. Причем налог я заплатил, думая, что уменьшил его на величину страховых выплат, в размере 400000*6%-22261-(100000*1%)=739 рублей. Хотя на самом деле страховой взнос я заплатил позже окончания периода. Однако по итогам года в конце концов сумма выровнялась: по итогам полугодия я наоборот заплатил значительно больше налогов, чем надо было (как раз в этом периоде надо было учитывать большие фиксированные страховые взносы, но я их "учёл" уже раньше), по итогам года я рассчитал правильную сумму налога и уплачу её 11 января.

    1.1 Что мне грозит за такое неаккуратную оплату налогов и сборов? Подчеркну, что итоговая сумма взносов и налогов верная, но порядок их оплаты - нет.

    1.2. Как мне лучше заполнить декларацию: указать реально перечисленные суммы по периодам (они совпадут с расчетным счетом, но будут неверными методологически, я же неправильно уменьшал налоги) или прописать теоретически правильные значения с правильными уменьшениями налогов, исходя из реально уплаченных взносов (в этом случае цифры уплаченного налога по кварталу, полугодию и 9 месяцам не будут биться, но конечная сойдётся)?

    2. В 1 квартале 2016 года доход вряд ли превысит 100000 (но потом будет больше, бизнес сезонный). В январе начале 2016 я оплачиваю взносы за 4 квартал 2015 (пусть 3000) и фиксированные взносы в размере примерно 23000. Соответственно, за 1 квартал я налог не плачу (100000*6-23000-3000<0).
    За 2 квартал у меня доход составит пусть 500000, т.е. 600000 за полугодие. "Переходит" ли сумма переплаты взносов на следующий период? Или квартал - это просто часть полугодия и считается тем же периодом? Мне по итогам полугодия надо заплатить 600000*6%-23000-3000-(600000-300000)*1%=7000, верно? Или если я не смогу уменьшить налги на взносы в 1 квартале наиболее оптимальным образом, то они "сгорают"? Не могу разобраться с формулировкой "сумма налога ... может быть уменьшена индивидуальными предпринимателями...за каждый налоговый (отчетный) период на уплаченную часть фиксированного платежа"

    3. Какой период лучше указывать в платежных поручениях в ФНС и ПФР по сумма за последний квартал 2015 года? Сбербанк не даёт проставить нули. Видел много образцов, где-то указан год (особенно много таких образцов для налоговой), а где-то 4 квартал (а такие встречал для пенсионного).

  19. #319
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    1.1. пени
    1.2. В декларации лучше не врать. Поскольку налоговая по расчетному счету элементарно проверит доходы по выписке по расчетному счету. Но декларацию лучше подайте в самом конце срока - ближе к 30 апреля
    2. Налог по УСН не считается поквартально, он считается нарастающим итогом. Поэтому налога за 2 квартал не будет, будет налог за полугодие и при расчете его берутся и доходы за полугодие, и взносы, уплаченные в полугодии
    3. А без разницы на самом деле. Поставьте год.

  20. #320
    Рикки2016
    Гость
    Большое спасибо, Над.К!
    Тогда есть вопрос по пункту 1.2
    Получается, что мне в любом случае надо наврать в декларации. Только есть 2 варианта:
    а. Я могу поставить те взносы, которые я оплатил реально. В соответствии с реальными периодами. Тогда суммы уплаченного налога будут неправильными по всем показателям, кроме общегодового (которого вообще нет в декларации). Ведь я же думал, что "уменьшаю" налоги на взносы, а на самом деле уменьшать было нельзя. Т.е. я где-то недоплачивал, где-то переплачивал. С расчетным счетом не сойдётся.
    б. Я могу поставить взносы так, как я ошибочно предполагал (оплатил 5 апреля - думал, что за 1 квартал). Тогда сойдутся взносы и сумма налогов по 1 кварталу, полугодию и 9 месяцам. Вот только это неправильно, т.к. я не имел права уменьшать взносы в том же 1 квартале, но уменьшил их. С расчетным счетом сойдётся. Правда, тогда мне придётся прописать взносы за 9 месяцев и за год в одинаковом размере, чтобы не уменьшить налоговый платеж за 2015 год на сумму взносов за 4 квартал 2015 года. А уже потом взносы за 4 квартал 2015 учитывать при уменьшении платежа налога за 2016, тогда ошибка перестанет тянуться.
    Поэтому и думаю, какое из двух зол меньше.
    P.S. А почему сдать лучше ближе к 30 апреля? Чтобы у инспекторов не было времени для спокойной проверки?

  21. #321
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Я за вариант а. Лучше честно заплатить пени, чем потом изъясняться с налоговой.

    Цитата Сообщение от Рикки2016 Посмотреть сообщение
    А почему сдать лучше ближе к 30 апреля?
    Потому что если у Вас за 9 месяцев будет налога исчислено больше по декларции, чем в реальности уплачено (а у вас так должно получится), налоговая может успеть выставить инкассо и снять с расчетного счета недоимку. У них программа так хитро настроена. И недоплата за 9 месяцев ликвидируется только 30 апреля, когда и будет начислен налог за год

  22. #322
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2016
    Сообщений
    6
    Здравствуйте. Извините если повторяюсь, в теме не нашел. ИП имеет два вида деятельности. Патент с предполагаемым доходом 2 000 000 и УСН 6% (доход = 600 000). Выплата в ПФР 1% > 300 000, составит с 2 600 000 = 23 000 или с 2 000 000 = 17 000 + 3 000 с 600 000?
    И вычитать или нет 1% из налоговой базы?

  23. #323
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Цитата Сообщение от Александр.Ю Посмотреть сообщение
    с 2 600 000 = 23 000
    Да

    Цитата Сообщение от Александр.Ю Посмотреть сообщение
    И вычитать или нет 1% из налоговой базы?
    Налог по УСН можно уменьшить на взносы, да. Но налог 2015 года можно уменьшить только на взносы, уплаченные в 2015 году. Взносы, уплаченные в 2016 году, будут уменьшать налог 2016 года

  24. #324
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2016
    Сообщений
    6
    Спасибо. Вас тоже с Новым годом и наступающим Рождеством!
    Еще вопрос: патент предполагает доход в 2 000 000, а реальный доход 1 000 000. После вычитания 300 000 с какой суммы платить 1% - 1 700 000 или 700 000?

  25. #325
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2016
    Сообщений
    6
    Взносы, уплаченные в 2016 году, будут уменьшать налог 2016 года[/QUOTE]

    Как быть, если в 2016 году не будет налоговой базы? (отсутствие доходов или закрытие деятельности).
    Спасибо.

  26. #326
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да


    Налог по УСН можно уменьшить на взносы, да. Но налог 2015 года можно уменьшить только на взносы, уплаченные в 2015 году. Взносы, уплаченные в 2016 году, будут уменьшать налог 2016 года
    Проясните, пожалуйста, на какую сумму можно уменьшить налог по УСН (ИП, 6%, без сотрудников) за 2015 год, если были уплачены в 2015 г. взносы в ПФР и ФОМС и частично превышение с 300 тыс., т.е. 1 %? Читала, что этот 1% не уменьшает взнос по УСН. Так ли это?

  27. #327
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Цитата Сообщение от Александр.Ю Посмотреть сообщение
    После вычитания 300 000 с какой суммы платить 1% - 1 700 000 или 700 000?
    С 1 700 000

    Цитата Сообщение от Александр.Ю Посмотреть сообщение
    Как быть, если в 2016 году не будет налоговой базы?
    Никак не быть уже, к сожалению. Пропал вычет

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Читала, что этот 1% не уменьшает взнос по УСН. Так ли это?
    Не так. Уменьшает

  28. #328
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Цитата Сообщение от Александр.Ю Посмотреть сообщение
    После вычитания 300 000 с какой суммы платить 1% - 1 700 000 или 700 000?
    С 1 700 000

    Цитата Сообщение от Александр.Ю Посмотреть сообщение
    Как быть, если в 2016 году не будет налоговой базы?
    Никак не быть уже, к сожалению. Пропал вычет

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Читала, что этот 1% не уменьшает взнос по УСН. Так ли это?
    Не так. Уменьшает

  29. #329
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2016
    Сообщений
    6
    Спасибо. Еще раз с наступающим Рождеством!

  30. #330
    Аноним
    Гость
    Скажите, пожалуйста, можно ли налог по УСН, на 1% уплаченный в 2015 году, за 2014год, если 1% за 2015 год уже уплачен так же в 2015 году, но в размере максимума. Т.е. в общей сумме за два года уплачено 1% около 170 000рублей. На какую сумму можем уменьшить?

+ Ответить в теме
Страница 11 из 58 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •