Конфигурация 1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.26.5)
Опишу вкратце ситуацию по одной номенклатурной позиции: 27.01.14 документом <Выпуск продукции> был выпущен оконный блок по плановой стоимости 3840 руб.
В конце месяца января документом <Закрытие производственных счетов> на счете 105.37 от сторнирована плановая стоимость и определилась фактическая 2704,7 руб.
В феврале была реализация этой номенклатурной позиции по плановой стоимости 3840 руб., и вследствие этого на счете 105.37 образовалось отрицательное сальдо по сумме -1 135,30.
В феврале документом <Закрытие производственных счетов> ни какой корректировки по этой номенклатурной позиции больше не произошло.
Подскажите, пожалуйста, каковы быть дальнейшие наши действия?
Должна ли программа автоматически относить разницу в части реализованной продукции, на финансовый результат текущей деятельности учреждения или бухгалтер это должен делать ручными проводками?