Добрый день! Прочитала много тем, но не нашла ответа на свой вопрос. Кому не сложно подскажите. В 1кв. 2014г. была отгрузка в казахстан, в декларации по НДС за 1кв. отгрузку не включила, т.к. нет подтвержд. документов, а НДС за купленный товар по данной отгрузке приняла к вычету (ошиблась). Как мне сейчас все поправить? Доки от казахов все пришли. Понимаю, что надо сделать корр. по НДС за 1кв., но куда мне поставить сумму реализации казахам? в раздел 4 или 6? и надо ли ее вообще указывать. Первый раз с таким столкнулась.