×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларация по НДС при торговле с Казахами

    Добрый день! Прочитала много тем, но не нашла ответа на свой вопрос. Кому не сложно подскажите. В 1кв. 2014г. была отгрузка в казахстан, в декларации по НДС за 1кв. отгрузку не включила, т.к. нет подтвержд. документов, а НДС за купленный товар по данной отгрузке приняла к вычету (ошиблась). Как мне сейчас все поправить? Доки от казахов все пришли. Понимаю, что надо сделать корр. по НДС за 1кв., но куда мне поставить сумму реализации казахам? в раздел 4 или 6? и надо ли ее вообще указывать. Первый раз с таким столкнулась.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    У вас есть 180 дней для сбора полного пакета документов, т.е. просто заявите в декларации за 2 квартал 4 раздел

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •