×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    кто работает на парусе

    ну хоть кто нибудь работает на парусе ? отзовитесь, наши представители паруса нитуда ни сюда.А до сдачи баланса осталось 3 месяца!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Palch_A
    Гость
    Мы работаем. Вести учет по новому старались с начала года, если не знали проводки писали старые. Остатки на начало года с Материалами и ОС перевели в начале апреля.
    К некоторым отчетам есть претензии (отчет об исполнении), но баланс формируется нормально

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Аноним, город какой?

  4. #4
    Аноним
    Гость

    мы работаем на Парусе и уже перешли на новую инструкцию

    мы работаем на Парусе и уже перешли на новую инструкцию и все ок. и не верьте тем кто говорит что все плохо и сложно! все ерунда! просто нужно уметь и иметь не корявые руки))

  5. #5
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Хмммм... Парус вполне работоспособен для учета, к сожалению с журналами еще не все в порядке, например в журнал по подотчетным лицам по инструкции должны вносится авансовые отчеты а не товарные чеки

  6. #6
    Аноним
    Гость
    город улан-Удэ чисто бюджетная организация, но внутри организации разные бюджеты и гражданские и военные и целевые программы, по выпискам лицевого счета из отделения федерального казначейства с 30405 идет одна общая сумма финансирования без разделения на статьи ЭКР. Если 304 05 еще с помощью кивфоф смогли как-то ворох счетов сситемтизировать. то по осальным счетам получается сколько подразделений например :аппарат, районы, военные, целевые программы столько и выходит счетов : касса - 1 201 04 аппарат, 1 201 04 районы, 1 201 04 военные. 1 201 04 целевые и т.д. Это же не рационально! Представляете какая раздутая главная книга. А наши представители паруса говорят,что так и должно быть , это нормально. Или предлагают вести главную книгу в свернутом виде 201 04 000 без аналитики, но это не выход.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Аноним]город улан-Удэ чисто бюджетная организация, но внутри организации разные бюджеты и гражданские и военные и целевые программы, по выпискам лицевого счета из отделения федерального казначейства с 30405 идет одна общая сумма финансирования без разделения на статьи ЭКР. Если 304 05 еще с помощью кивфоф смогли как-то ворох счетов сситемтизировать. то по осальным счетам получается сколько подразделений например :аппарат, районы, военные, целевые программы столько и выходит счетов : касса - 1 201 04 аппарат, 1 201 04 районы, 1 201 04 военные. 1 201 04 целевые и т.д. Это же не рационально! Представляете какая раздутая главная книга. А наши представители паруса говорят,что так и должно быть , это нормально. Или предлагают вести главную книгу в свернутом виде 201 04 000 без аналитики, но это не выход.Как я поняла здесь в основном общаются программисты, а я бухгалтер и вынуждена сама настраивать парус, сама выбирать из интсрукции и разносить в парус проводки и т.д. Наши программисты категорически отказываются заниматься парусом.А куда бедному бухгалтеру деваться, когда баланс на носу , а тут как говорится не в шубу рукав. Да еще минфин замордовал своим срденесрочным прогнозированием. За май-июнь я сделала 2 расчета планируемых расходов на 2006, один на 2006 -2008 год,да еще комплексную программу развития рассчитала. И каждый раз они присылают новые нормативы, все урезают, регион- то нищий. Тут уже становишься не женщиной, занимающей должность бухгалтера, а сущей мегерой

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2005
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от Аноним
    Представляете какая раздутая главная книга. А наши представители паруса говорят,что так и должно быть , это нормально. Или предлагают вести главную книгу в свернутом виде 201 04 000 без аналитики, но это не выход.
    И правильно говорят. Так оно и должно быть. Но если Вас это не устраивает - заберите вот здесь http://www.grossnet.ru/real.php?_id=150 разработанный нами шаблон Главной книги, которую Вы можете формировать в сгруппированном относительно любых разрядов счета виде. Сгруппируете с 19 по 26 - получите сводные итоги по счетам по всем программам, которые отражены у Вас по разной ФКР.

    Нужно учесть, что формируется она не из раздела "Отчеты", а через пункт меню "Функции" в "Журнале операций". С чем не разберетесь - обращайтесь.
    Последний раз редактировалось Gross; 01.07.2005 в 10:31.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •