×
×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1

    Работаем в феврале и марте - оплату получаем за февраль?

    Коллеги, добрый день!
    Обычно у бухгалтерской компании есть работа, которая делается в течение месяца - оформление, проведение первички, платежи, ответы по запросам НО, и есть работа осуществляемая после окончания месяца - выверка данных, закрытие счетов, расчет зарплаты, налогов, подготовка отчетности. Как у вас принято, если вы заканчиваете обслуживание клиента в феврале, то вы выполняете всю работу по февралю, которая делается в марте? Если делаете, то на каких условиях?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    07.01.2009
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    2,709
    Смотря как у вас устроено отношения с клиентом. За февраль оплачивается то, что было сделано за февраль, не важно в феврале, марте, апреле или декабре , либо же за работу которая сделана в феврале, не зависимо от того к какому месяцу она относится.
    Обычно используют первый вариант. В этом случае, правильнее доделать февраль, даже если работа будет в марте, вместе с тем, лучше поторопить клиента, чтобы он не затягивал с документами за февраль. Хотя все это условно, в большинстве организаций невозможно закончиться с февралем в марте, постоянно подтягиваются старые документы.

  3. #3
    У нас не так. Так как договор был расторгнут 28.02, мы даже не подумали сдавать отчет по сроку 20.03. Сдали отчетность за прошлый год, за январь, сделали текущую работу за январь и февраль. Как сегодня выяснилось, наши представления с клиентом разошлись. Вот и интересуюсь как дела у коллег.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    07.01.2009
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    2,709
    Цитата Сообщение от ПростоХорошийЧеловек Посмотреть сообщение
    У нас не так. Так как договор был расторгнут 28.02, мы даже не подумали сдавать отчет по сроку 20.03.
    Так а я и не говорил про отчетность в марте, я про обработку февральских документов.

  5. #5
    Alexstel, то есть первичку февральскую вы бы обработали в марте, месяц закрыли, а декларацию за февраль по сроку сдачи 20.03 делать бы не стали. Так?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    07.01.2009
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    2,709
    да.
    но конечно обговорил бы это с клиентом и акцентировал внимание на том, что кто-то новый ее сдать должен

  7. #7
    Спасибо за ответ. Надо было предупредить. Давно проблем с клиентами не было, как-то расслабились...

  8. #8
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    У нас при расторжении договора прописывается примерно так:
    - последний учетный день - 28.02.14
    - последний отчетный период - 4 квартал 2013 года
    Учетный день - это день, за который мы ведем учет.
    Отчетный период - период, ЗА который сдается отчетность.
    Если отчетность по сроку 20.03 (Я что-то не могу сходу понять, что это за бланк такой) сдается ЗА 4 квартал, то да, мы обязаны ее сдать. Если это за февраль, то не сдаем.
    Но если бы было прописано, что последний отчетный период - февраль, то отчет по сроку 20.03 за февраль сдавали бы.

    И вообще, считаю правильным, что кто вел учет, тот и должен сдать отчетность за свой период. Если, разумеется, все окей и нет конфликтов.
    Демидова Татьяна

  9. #9
    У нас в соглашении о расторжении договора было тоже что-то похожее написано, только клиент его не прочитал. 20 марта сдается косвенный НДС за февраль, был ввоз товаров с территории страны- участницы Таможенного союза.

    Как-то мы думали, что мы -молодцы. Сдали всю годовую отчетность клиенту досрочно, к концу февраля, собрали все бумаги за год в архив, а в результате клиент ушел недовольным. Да и бог с ним.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •