Добрый день, коллеги. Хотелось бы выслушать мнение по поводу такого вопроса. Сейчас хочу сдать уточненку по НДС за 4 кв. Сумма на уменьшение. Основное уменьшение связано с уменьшением реализации (заказчик не подписал акты выполненных работ). У меня вопрос связан с НДС-входящим. В первом квартале подходили документы за 4-й квартал, которые не были учтены в отчете за 4 кв. Я как умная Маша регистрировала их по конвертам по мере поступления и включала в книгу 1-го квартала. Вот думаю: сейчас раз уж буду все равно сдавать уточненку на минус- может и их туда же включить?