Добрый день, разъясните мне пож-та мои вопросы.
На данный момент идет строит-во инвестиционного объекта, Компания А (инвестор) и компания Б (застройщик-генподрядчик).
Ежемесячно по факту готовности каких то работ компания Б сдает компании А формы КС-2,3 и прикладывает к ним счет фактуру на ту же сумму, строит-во идет с 2011г. и соот-но в учете компании А собираются суммы на сч. 08 и сч. 19...на данный момент готовность объекта 30%..с учетом того что стройка идет с 2011г. ,а на дворе уже 2014, что мне делать с НДС на сч.19, могу взять на вычет с учетом "неготового" объекта ( а то 3 года то пройдет, и можно продететь с возмещением НДС!)???..
или же помимо имеющихся сч/фактур компания Б должна мне предоставить сводную с/ф на основании которой я возьму НДС на вычет?