×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 26 из 26

Тема: ГСМ

  1. #1
    Аноним
    Гость

    ГСМ

    Ккие делаются проводки при списании ГСМ за счет бюджетныхх средств, внебюджетных средств, пластиковых карт, талонов и т.д.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    59
    При списании ГСМ идет проводка 040101272 - 010503440, меняется только признак бюджета или внебюджета. Когда идет списание по талонам на бензин,то разницы нет, так как талоны выдаются подотчет и списание происходит уже бензина по путевым листам.

  3. #3
    Taisa
    Гость
    Дмитрий, а можно подрбнее расписать приводки при списании ГСМ по талонам. Начиная с приобретения талонов.

  4. #4
    Аноним
    Гость

    ГСМ

    Цитата Сообщение от DmitryV
    При списании ГСМ идет проводка 040101272 - 010503440, меняется только признак бюджета или внебюджета. Когда идет списание по талонам на бензин,то разницы нет, так как талоны выдаются подотчет и списание происходит уже бензина по путевым листам.
    Дмитрий, вы работаете бухгалтером?

  5. #5
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    На счете денежных документов для работы с талонами не предусмотрена проводка с 20814 но это скорее всего просто упущение разработчиков.
    Так что проводку по приобретению ГСМ как уже правильно сказал DmitryV нужно проводить через выдачу толонов в подотчет.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2005
    Сообщений
    210
    А можно открыть диск ИТС и там найти как делается в хозрасчете, а потом проставить соответствие бюджету

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    adeich, а ИТС то тут каким боком? Этот форум читают не только пользователи программ 1С.
    Да и 70н имеет ОЧЕНЬ много различий с хозрасчетом... мягко, скажем так.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2005
    Сообщений
    210
    Извините Борис, просто был на нескольких ветках и не понял, что здесь не пользователи 1С, но если бухгалтер опытный он всегда разберется какие проводки сделать по аналогтт

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    59
    Дмитрий, а можно подрбнее расписать приводки при списании ГСМ по талонам. Начиная с приобретения талонов
    Приобретение талонов на бензин
    оприходование талонов 020105510 - 030223730
    оплата 030223830 - 030405340
    выдача в подотчет 020814560 - 020105610
    авансовый отчет 040101272 - 020814660

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    231
    как в таком случае (имею ввиду талоны) отразить расходы бензина в литрах? Т.е. расход идет только по деньгам?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    59
    .
    как в таком случае (имею ввиду талоны) отразить расходы бензина в литрах? Т.е. расход идет только по деньгам?
    совершенно с Вами согласен, забыл поставить проводки
    010503340 - 020814660
    040101272 - 010503440
    решил что это и так понятно.
    Спасибо.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Сообщений
    169
    А подскажите пожалуйста, Дмитрий, мы используем еще более сложную схему с талонами на ГСМ:
    - перечисляем на счет поставщика аванс;
    - через какое-то количество времени мы получаем талоны на ГСМ у поставщика в счет выданного аванса и приходуем их в фондовую кассу;
    - выдаем талоны под отчет водителю;
    - водитель сдает авансовый отчет и мы ставим бензин на материалы (105.03);
    - списываем ГСМ на нужды учреждения.
    При такой схеме, должны ли мы в проводках задействовать счет 206.?? (авансы) или нет? На 302 счете есть субсчет 302.23 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению денежных документов), а на 206 счете такого субсчета нет.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    59
    В случае использования счета аванса, мое мнение, что используем счет 20611, а дальше по наработанной схеме. При оприходовании талонов, мы закрываем аванс на счет 30223.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Сообщений
    169
    Спасибо, Дмитрий.
    Сейчас мы так и делаем: перечисляя деньги поставщику, отражаем их на 206.11, а после получения талонов делаем Дт 302.23 Кт 206.11. Но меня больше интересует то, что может быть все-таки не случайно нет на 206 счете субсчета по денежным документам. Может быть просто по правилам бюджетного учета не допустима такая операция. Ведь получаем ТМЦ или услуги по талонам мы не сразу после их получения от поставщика и оплаты, а спустя какое-то количество времени. Сами по себе оплаченные денежные документы уже являются авансом. А у нас получается аванс для получения "аванса". Если в курсе что-нибудь про такую ситуацию - подскажите пожалуйста.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Ed2005, нет, отсутсвие некоторых разрезов на счете 206 и их наличие на 302 не говорит о том, что так нельзя делать. Это всего лишь говорит о том, в каком разрезе Минфин хочет видеть расшифровку задолжности, и все.
    Перечисляя авнс поставщику, мы в действительности может получить и нефтепродукты вместо денежных документов. И это правильно. Реальное же закрытие отражает смысл операции.
    Так что проводки правильные.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2005
    Сообщений
    5
    Все что было написано выше верно, при списании ГСМ по талонам, а еще подскажите такой вопрос: при списании ГСМ по талонам списывается по средней стоимости бензина, и всегда выходит разница (зависает сумма) как в таком случае закрывать эту разницу, ручными проводками???

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Pailot, если списание производится правильно, разница возникать не должна.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2005
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от BorisG
    Pailot, если списание производится правильно, разница возникать не должна.
    А что значит правильно???, если приход допустим АИ-92 был по 15.50, вчера водитель принес чек за талон по этой же цене , а сегодня по 15.80??? и как тогда не будет возникат разница.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Pailot, прочти внимательно п. 56 70н. Можно еще форум, тут подробно и горячо эта проблема обсуждалась.
    Списание происходит по средней скользящей, которое пока применяется в 70н, не порождает возникновения разниц, поэтому и нет корректирующих проводок.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Сообщений
    13
    У меня вопрос по заправке топливом по пластиковым картам. Скажите, как учитываются эти карты и на каком счете? Покупка этих карт может быть с 226 или 340 статьи?

  21. #21
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Fame, с 340 получены и учтены на 03.
    120611560 130405340
    110503340 130220730
    130220830 120611660

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от BorisG
    прочти внимательно п. 56 70н. Можно еще форум, тут подробно и горячо эта проблема обсуждалась.
    Списание происходит по средней скользящей, которое пока применяется в 70н
    По полной средней,а не по скользящей,уже запарились этот вопрос выяснять! ПОЛНАЯ! СРЕДНЯЯ ЗА МЕСЯЦ!!!
    прочти внимательно п. 56 70н...
    P.S.... вот уж от кого,BorisG,про скользящую не ожидала....

  23. #23

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Plesen~
    По полной средней,а не по скользящей...
    Я, конечно, понимаю, конец года, крыша у кого хочешь поедет
    Тем более, что этот вопрос ты сама и подняла в свое время
    И давно его разобрали, например...
    Списание материальных запасов
    Цитата Сообщение от Plesen~
    ... как быть со средней - мне сказали чтоб я не умничала

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Plesen~
    Я по этому поводу пыталась вопрос поднять еще пару-тройку месяцев назад-никто не впечатлился и не поддержал....а теперь то чего уж...
    не говоря уж о том, что средняя в любом виде,как правило, применяется в материалоемких отраслях-там где однородные материалы в больших объемах,преимущественно измеряемые кубами,тоннами,литрами, и каждый день по разным ценам- песок вагонами,цемент мешками, молоко цистернами, отпускаются в производство. А у нас логичнее всего учитывать по цене приобретения. И из описания я бы скорее сказала,что у нас средняя взвешенная, а не скользящая...
    и что? у меня мнение поменялось по-Вашему?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    231
    при принятии счетов-фактур на талоны к учету для вычета НДС возникает вопрос какой документ выбрать в качестве основания:"авансовый отчет, МЗ в пути, Поступление МЗ,.......,услуги сторонних организаций, поступление товаров"? Какое из них подходит для денежных документов?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •