Здравствуйте, коллеги! У меня тут назревает не совсем для меня комфортная ситуация, которой я пытаюсь избежать. Дело вот в чем.У меня тут корячится договор с заказчиком, который хочет рассчитаться за выполненные нами работы квартирой. Мне эта квартира как кость в горле, потому что работаю я с НДС, а тут без НДС-ная операция.. Ну в общем, что я хочу сделать.
Пусть А-мой заказчик с квартирой. В- моя организация, выполняющая работы. С- физлицо (учредитель и директор В и одновременно арендодатель помещений, которые занимает В).
Изначально договор будет составлен как обычно. Т.е. мой заказчик (А) рассчитывается со мной (В) деньгами (предположим, 150 руб). Перечисляет мне предоплату 50 р.
Я (то есть В) начинаю выполнять работы
Потом в А идет мой учредитель и заключает с ними договор купли-продажи квартиры (на себя) за 100 руб.
В выполняет работы, подписывает с А КС-ы.
И тут мы дружно составляем взаимозачет на 100 р. Знаю-знаю, сейчас вы скажете что у С (который учредитель) ничего не внес ни по одному договору. Но, напоминаю что он- арендодатель В. Я думаю что к моменту окончания работ у В скопится большая задолженность по оплате за аренду В, которая и пойдет во взаимозачет.
Вот что я придумала. Почитайте плиз. Как вам? Прокомментируйте пож-та. И извиняюсь сразу за корявость изложения. Если что то не понятно- я поясню (просто мне то все понятно))))