×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2005
    Сообщений
    2

    Вопрос Счет 200 и новый план счетов

    Как перенести расходы со счета 200 при переходе на новый план счетов по счетам 063, 064, 069?
    В течение 4 месяцев (до 1 мая) приобретенные материальные ценности списывались сразу на 200 счет, минуя материальные счета. По новым КОСГУ это 340-314, 340-318 и 310-321.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2005
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    239
    Согласно 26н все переводится от остатков на 01.01.05 и оборотов, которые сложились на момент перевода.

    Было на 01.01.05 на 063 ТМЦ на 100 000 р. Оприходовали еще что-то, что тут списывается на 200 на 10 раз всего на 50 000 р.:

    Дт 063 - Кт 178 50 000 р.
    Дт 200 - Кт 063 50 000 р.

    Сначала конвертим остатки на 01.01.05:

    Дт 105 04 00 - Кт 063 100 000 р.

    Потом сложившиеся обороты по той же технологии, что и остатки. В том смысле, что не сводную проводку Дт 200 - Кт 063 50 000 р. мы переводим как Дт 401 01 270 - Кт 105 04 440 50 000 р., а:

    Сложившийся оборот по кредиту счета по старому плану счетов мы должны компенсировать дебетовым оборотом в корреспонденции с кредитом счета по новому плану счетов и наоборот. Таким образом обороты по старому плану счетов трансформируются в обороты по новому плану счетов. Кредитовый старого на кредитовый старого, дебетовый на дебетовый:

    Дт 105 04 340 - Кт 063 50 000 р.
    Дт 401 01 270 - Кт 200 50 000 р.


    Мне же кажется более удобным рассматривать перенос остатков не как проводку Дт нового - Кт старого и наоборот, а просто как прямое соответствие - по старому по такому счету - по новому соответствует такому.

    Что касательно конвертации оборотов, учитывая неоднозначное соответствие счетов (один к одному), то, что по ОС нужно начислять амортизацию ежемесячно и проводить это бухгалтерскими справками, не проще ли все же перевести остатки на 01.01.05 и прокрутить первичку по-новому? Не мнимое ли это облегчение - конвертация оборотов? Поймете ли Вы сами потом чего-либо в этом месиве двух планов счетов и кучи бухгалтерских справок?

    Кому интересно (да не сочтут модераторы эту информацию за рекламу) у Паруса появился простенький недорогой программный продукт "Парус-Отчетность". Это для тех, кто не посуетился в части перехода. Работает так. Регистрируете таблицу соответствия Ваших рабочих планов счетов - старого и нового. Регистрируете остатки и оброты по-старому, с учетом особенностей, когда 1 счет расщепляется на несколько. Программа автоматически формирует для Вас новую отчетность согласно Приказу 5н.

  3. #3
    ТИ-М
    Гость
    Цитата Сообщение от Gross
    Что касательно конвертации оборотов, учитывая неоднозначное соответствие счетов (один к одному), то, что по ОС нужно начислять амортизацию ежемесячно и проводить это бухгалтерскими справками, не проще ли все же перевести остатки на 01.01.05 и прокрутить первичку по-новому?
    Поддерживаю

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2005
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    239
    Суеты же тьма... Ошибок и описок понаделал. Но, надеюсь, общее видение ясно ?

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •