×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 255
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    191
    Добрый день,Дмитрий .А у меня вот какой вопрос.Сможите ли Вы мне чем-то помочь?Работаю в 1с 8,2.18.102 конфиг 2.0.55.5.Упрощенка 6%.В учетной политике стоит ,естественно, галочка на упрощенку-Доход.В настройках тоже везде стоят соответствующие галочки на упрощенку.Вопрос вот в чем: Когда провожу банк -поступления не попадают в книгу дох и расх. Когда включаю проводку (кнопкаДТКТ) видно ,что пропала вкладка "Книга учета доходов и расходов".Я загружаю выписки из райффайзенбанк в 1с через ЗАГРУЗКУ.Может подскажите где еще я упустила что-то.Выписок много ,вручную добавлять как-то ....
    Заранее Спасибо.

  2. #32
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Здравствуйте.
    Поступления вообще не попадают в книгу "доходов и расходов" или только в части доходов, учитываемых для налогооблагаемой базы.
    Вкладка "Книга учета доходов и расходов" пропала только в поступлениях из банка или во всех документах?
    Чтобы просмотреть вкладку можно нажать кнопку ДтКт и потом в верхнем левом углу кнопка "Настройка" и установить галочку на соответствующем регистре "Книга доходов и расходов. Раздел 1".
    Обратите внимание в поступление на пункт "Отражение авансов в НУ", должно быть "Доходы УСН", для постоянного значения он настраивается в учетной политике.
    Так же отражение зависит от вида операции документа, должна быть "Оплата от покупателя".
    Для более точного ответа пришлите базу на адрес beregd на mail ru

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    78
    Дмитрий, добрый день. Вы не правы: при УСН 6% поступления попадают в КУДиР. Это чтобы они не попали надо дополнительное телодвижение. То, что вкладки КУДиР нет, означает как раз отсутствие движений по данному регистру. Вообще, я бы, конечно, проверила учетную политику, скорее, собака порылась там.
    BuhAl, у вас с какого-то момента записи перестали попадать или не попадали вообще никогда?

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    78
    А! Вот еще, что можно проверить! Посмотрите, пожалуйста, BuhAl, меню "Операции" - Регистры сведений - Дата актуальности учета стоит ли там какая-нибудь дата для организации? Если да, то уберите ее вообще и перепроведите любое поступление на р/сч (если увидите, что запись КУДиР появилось - нужно будет перепровести все документы).

  5. #35
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от Ksucha Посмотреть сообщение
    Дмитрий, добрый день. Вы не правы: при УСН 6% поступления попадают в КУДиР.
    Здравствуйте. Вы правы, когда все правильно, они должны попадать, но так как говорят, что учетная политика настроена верно, предлагаю проверить варианты, возможно пользователь непроизвольно сделал "дополнительные телодвижения" и поэтому поступления не отражаются в КУДиР.
    Кстати, насчет актуальности учета - хорошая идея.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    191
    Цитата Сообщение от Ksucha Посмотреть сообщение
    А! Вот еще, что можно проверить! Посмотрите, пожалуйста, BuhAl, меню "Операции" - Регистры сведений - Дата актуальности учета стоит ли там какая-нибудь дата для организации? Если да, то уберите ее вообще и перепроведите любое поступление на р/сч (если увидите, что запись КУДиР появилось - нужно будет перепровести все документы).
    Добрый день,всем .Вы не представляете как я вам благодарна Ksucha.Там действительно стояла дата ,теперь все нормально.Я столько пересмотрела и регитстры и настройки,но про этот конечно не знала. И Вам ,Дмитрий, благодарна за эту ветку.Большое спасибо!

  7. #37
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,240
    Дмитрий Бережной,
    Добрый день. Прошу совета.Можно ли в совершенно чистую базу 1С 8.2 БП как-то выгрузить только движения за период 2014 год из рабочей базы той же платформы и конфигурации? Новая база очень нужна, т.к. в старой совсем не идут остатки по дебиторам и кредиторам. А это влияет на момент определения расхода на УСН. Очень надеюсь на ваш ответ.
    Оксана

  8. #38
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Как-то можно, есть универсальный обмен между одинаковыми конфигурациями, но Вам лучше сделать копию базы и в ней удалить все документы до 2014 года.
    Так же в 1С БП 3.0.30 сейчас есть свертка остатков, можно выполнить ее и потом откорректировать остатки по взаиморасчетом.
    На БП 3.0 Вам все равно переходить, поскольку 1С не будет дальше для нее делать обновления и выпускать регламентную отчетность.
    Переход с БП 2.0 на БП 3.0 для типовых конфигураций происходит простым обновлением.

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2014
    Сообщений
    0
    Добрый день, Дмитрий.
    Работаю в 1С 8.2 Бух. 8.0.56.3. С января не списываются в налоговом учете расходы на личное страхование сотрудников на случай наступления смерти. Когда закрываю месяц, в справке по нормируемым расходам не рассчитывается предельная величина расходов и, как следствие величина расходов за месяц. В том году всё рассчитывалось. Учетную политику, настройки проверила. З/п рассчитывается во внешней программе (хотя она вроде бы и не нужна, а только количество сотрудников). Очень жду советов.

  10. #40
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Здравствуйте. В какой бухгалтерии Вы работаете, 2.0 или 3.0?

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2014
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от Дмитрий Бережной Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В какой бухгалтерии Вы работаете, 2.0 или 3.0?
    2.0

  12. #42
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Расчет нормы расходов производится регламентной операцией "Регламентная операция" с видом операции "Расчет долей списания косвенных расходов, проанализируйте в журнале регламентные операции движения в регистрах формируемых этой операцией через кнопку ДтКт должна быть запись по регистру "Расчет нормирования расходов", норма расходов определяется из расчета ФОТ, как оборот по кредиту 70 со счетами затрат с аналитикой с видом расходов в НУ "Оплата труда" (проверьте в статьях затрат)

  13. #43
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,240
    Дмитрий Бережной, Добрый день. Я уже здесь писала(пост 37) . Специалист сделал нам выгрузку документов за 2014 год. Чтобы без всякого сальдо по счетам на начало года. У нас ИП на УСН (доходы-расходы). Я было обрадовалась. но теперь материалы полученные и оплаченные, не попадают в расход, ждут перемещения в производство. Где в настройках это можно поправить?
    Оксана

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2014
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от Дмитрий Бережной Посмотреть сообщение
    Расчет нормы расходов производится регламентной операцией "Регламентная операция" с видом операции "Расчет долей списания косвенных расходов, проанализируйте в журнале регламентные операции движения в регистрах формируемых этой операцией через кнопку ДтКт должна быть запись по регистру "Расчет нормирования расходов", норма расходов определяется из расчета ФОТ, как оборот по кредиту 70 со счетами затрат с аналитикой с видом расходов в НУ "Оплата труда" (проверьте в статьях затрат)
    Вот в этом регистре затраты за год есть, а расходов нет, т.к. не рассчитывается норма расходов, кредит 70 по НУ проверила. Главное, что эти расходы не новые, они с прошлого года. и в том году все списывалось в налоговом учете. А сейчас получаются разницы в БУ и НУ на эти несписанные расходы. Вручную не хотелось бы корректировать регистры

  15. #45
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от Ксюня Рад Посмотреть сообщение
    Дмитрий Бережной, Добрый день. Я уже здесь писала(пост 37) . Специалист сделал нам выгрузку документов за 2014 год. Чтобы без всякого сальдо по счетам на начало года. У нас ИП на УСН (доходы-расходы). Я было обрадовалась. но теперь материалы полученные и оплаченные, не попадают в расход, ждут перемещения в производство. Где в настройках это можно поправить?
    Добрый день!
    В учетной политике в разделе УСН "Учет расходов"

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2014
    Сообщений
    0

    Бесплатная консультация по 1С

    Здравствуйте Дмитрий!
    Подскажите,пожалуйста как выравнить остатки по складу(колонки свободный остаток и остатки организации)."поползли"когда поставили на удаление заказы покупателей, на основании которых были сделаны реализации.Версия программы 10.3 управление торговлей.

  17. #47
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от МТатьяна Посмотреть сообщение
    Добрый день, Дмитрий.
    Работаю в 1С 8.2 Бух. 8.0.56.3. С января не списываются в налоговом учете расходы на личное страхование сотрудников на случай наступления смерти. Когда закрываю месяц, в справке по нормируемым расходам не рассчитывается предельная величина расходов и, как следствие величина расходов за месяц. В том году всё рассчитывалось. Учетную политику, настройки проверила. З/п рассчитывается во внешней программе (хотя она вроде бы и не нужна, а только количество сотрудников). Очень жду советов.
    Проверьте прошлый год - как это списывалось, это не автоматизированно и надо списывать в НУ операциями в ручную, как можно посмотреть базу?

  18. #48
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от Маргарита Пет Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Дмитрий!
    Подскажите,пожалуйста как выравнить остатки по складу(колонки свободный остаток и остатки организации)."поползли"когда поставили на удаление заказы покупателей, на основании которых были сделаны реализации.Версия программы 10.3 управление торговлей.
    Вернуть как было или попробовать перепровести реализации, получилось что у Вас есть списание с резерва (реализация же осталась), а начальное резервирование вы убрали (пометили на удаление) - в итоге полная ерунда.

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2014
    Сообщений
    0
    Попробовали перепровести реализации-ничего,к сожалению,не получилось.Подскажите,пожалуйста,может есть еще возможное решение данной проблемы.

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    1
    Добрый вечер. У меня такая проблема. 1С Предприятие 8.2.19.83. ООО на УСН доходы-расходы. Новая фирма. Настройки учетной политики как и в другой базе по ИП на УСН(Д-Р), а при проведении документа реализации выходит сообщение, что "не списано 1 шт.товар, счет учета 43". Я понимаю, что чтобы списать со сч 43, нужно, чтобы на нем что-то сначала появилось. Но в базе по ИП все проводилось и без этого. Что-то можете подсказать по этому поводу? Очень уж нужно. Отчет производства за смену будем в конце месяца делать ибо своевременно этого делать некому, нет там бухгалтера.

  21. #51
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от Маргарита Пет Посмотреть сообщение
    Попробовали перепровести реализации-ничего,к сожалению,не получилось.Подскажите,пожалуйста,может есть еще возможное решение данной проблемы.
    Либо верните все как было (Заказы покупателей), либо перепроведите реализации, удалив заказ покупателя в шапке документа "Реализация товаров и услуг".

  22. #52
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от Оксана ГМК Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. У меня такая проблема. 1С Предприятие 8.2.19.83. ООО на УСН доходы-расходы. Новая фирма. Настройки учетной политики как и в другой базе по ИП на УСН(Д-Р), а при проведении документа реализации выходит сообщение, что "не списано 1 шт.товар, счет учета 43". Я понимаю, что чтобы списать со сч 43, нужно, чтобы на нем что-то сначала появилось. Но в базе по ИП все проводилось и без этого. Что-то можете подсказать по этому поводу? Очень уж нужно. Отчет производства за смену будем в конце месяца делать ибо своевременно этого делать некому, нет там бухгалтера.
    Добрый вечер. В настройках параметров учета в разделе "Запасы" нужно установить галочку "Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета".

  23. #53
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,240
    Спасибо Дмитрий.
    Оксана

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    Добрый день, Дмитрий! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721) редакция 2.0 (2.0.56.3) Вопрос по давальческому сырью:
    Дт 10.07 Кт 10.01 10000 передали материалы на переработку
    Дт 20.02 Кт 60 5000 услуги по переработке
    Дт 20.02 Кт 10.07 10000 возвращение материалов из переработки
    Готовый полуфабрикат Дт 21 Кт 20.02(?) 15000 мне нужно соединить с еще одним материалом (2000) и я получу готовую продукцию Дт 43 (17000).
    Какими документами нужно сделать проводку Дт 21 Кт20.02(?) (получила полуфабрикат) и Дт 43 Кт 21, 10, чтобы не было двойного учета материалов? Спасибо за ответы

  25. #55
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от sve__tim Посмотреть сообщение
    Добрый день, Дмитрий! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721) редакция 2.0 (2.0.56.3) Вопрос по давальческому сырью:
    Дт 10.07 Кт 10.01 10000 передали материалы на переработку
    Дт 20.02 Кт 60 5000 услуги по переработке
    Дт 20.02 Кт 10.07 10000 возвращение материалов из переработки
    Готовый полуфабрикат Дт 21 Кт 20.02(?) 15000 мне нужно соединить с еще одним материалом (2000) и я получу готовую продукцию Дт 43 (17000).
    Какими документами нужно сделать проводку Дт 21 Кт20.02(?) (получила полуфабрикат) и Дт 43 Кт 21, 10, чтобы не было двойного учета материалов? Спасибо за ответы:redface:
    Добрый день! Выпуск полуфабрикатов и готовой продукции оформляется документом "Отчет производства за смену". Для удобства можно задать спецификацию для полуфабриката и готовой продукции, чтобы при выпуске списывать автоматически материалы в документе "Отчет производства за смену". Спецификация - это состав изделия.
    Проводки по выпуску полуфабриката - Д 21 К 20.02, Д 20.02 К 10.07
    Проводки по выпуску готовой продукции - Д 43 К 20.02, Д 20.02 К 21, Д 20.02 К 10.01
    Последний раз редактировалось Дмитрий Бережной; 24.03.2014 в 15:21.

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    А как быть с давальческими материалами и работами, которые по возвращении из переработки повисли на 20.02 - 15000,00?

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2013
    Сообщений
    3
    Добрый день, Дмитрий! Пытаемся настроить синхронизацию в 1С БП и УТ 10.3 (в обеих прогр. платформа 8.3). Обмен не получается. Установили след.префиксы:
    1) в Бухгалтерии: префикс организации "БП", префикс в настройках программы "00";
    2) в Торговле: префикс организации "УТ", префикс в настройках программы "00".
    Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка.
    И еще вопрос: в УТ 10.3 правила конвертации можно загрузить из файла. Однако в Бухгалтерии при попытке загрузки правил из файла программа "не видит" файл xml, ищет только файл"zip". Почему?
    Ваша помощь очень необходима.

  28. #58
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    191
    Добрый день,Дмитрий .Где в настройках в 8.3 (8.3.4.437) надо поставить ,что предприятие платит страховые взносы по льготной ставке (п.8 ч.1 ст58 ФЗ)?

  29. #59
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    Вы указали номер платформы, но не у5казали в какой конфигурации? Бухгалтерия 2 или 4? или Зарплата и управление персоналом?

  30. #60
    Клерк.
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0
    То есть бухгалтерия 3.0

+ Ответить в теме
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •