Здравствуйте, помогите, пожалуйста, в следующей ситуации (если пишу не в тот раздел, то перенесите, пожалуйста).
Мы получили от нерезидента бесплатно один экземпляр продукции для того чтобы демонстрировать его покупателям. Он представляет собой дорогостоящий приборчик. С этим нерезидентом есть дистрибьюторское соглашение. Мы продаем их продукцию здесь. Был уплачен таможенный НДС и таможенный сбор, а также оплачены услуги таможенного брокера. Есть ГТД, инвойс без цены, акт на услуги брокера. Договора конкретно про этот переданный приборчик нет. Но в дистрибьюторском соглашении есть общие фразы о подобных передачах продукции.
Вопросы:
1. Как учесть этот приборчик в БУ?
2. Как быть с налогом на прибыль?
3. Что делать с НДС которой заплатили на таможне? Забыть или можно поставить к возмещению?
Очень надеюсь на помощь, так как что то совсем запуталась.