Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я первый раз буду делать перечисление как налоговый агент за услуги иностранной организации на территории РФ. Меня интерсуют следующие вопросы: я должна перечислить НДС в день перечисления суммы оплаты за услуги? Сумма контракта 164 000 евро без учета налогов (НДС), то есть я самостоятельно высчитываю 18% сверху по курсу ЦБ на день платежа ( 29 520 евро) и перечисляю в налоговую к которой относимся по обычным реквизитам для оплаты налогов с КБК 182 1 03 01000 01 1000 110? Далее, выставляю счет-фактуру и беру в зачет в день оплаты ?все правильно? Спасибо кто откликнется, сумма налога большая, очень бы не хотелось ошибиться.