ekachka, нумерация начинается с номера 1. А почему у Вас получилась одна пачка? У вас было начисл. з/платы?
ekachka, нумерация начинается с номера 1. А почему у Вас получилась одна пачка? У вас было начисл. з/платы?
не стала создавать новую тему - вопрос - не отражала в необлагаемых суммы компенсации за использование личного автомобиля - будут ли штрафные санкции?
Скажите пожалуйста если отправлять отчеты ПФР по почте можно ли не прикладывать диск (положить в конверт только печатные формы)?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось ekachka; 14.11.2013 в 13:37.
ekachka, есть два варианта в вашем случае. Первый. Делаете РСВ-1 и письмо, в котором пишете, что начисл. з/пл не было. В произвольной форме. Второй. Делаете СЗВ, там проставляете только стаж. Т.е., так, как сделали. Если вы отправляете на бумаге отчеты, номера пачек ставить не обязательно.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалста.
В организации сотрудница со стажем "дети" до 1.5 лет. Получает компенсацию. Когда сдавала отчетность за 2 квартал, помещала ее в общую пачку. За 3 квартал сделала аналогично, т.е. общая пачка и указала доходы. Из ПФР приходит отрицательный протокол, что "нет начислений на страховую часть" этой сотруднице. Я вот подумала, может из-за того, что все в одной пачке, и инспектора не видят, что у нее "дети"? Дозвониться в ПФР нереально...
Здравствуйте!
А если деятельность не велась и зп не начислялсь:
- что сдается,
- и какие листы РСВ подаются
- и нужно ли сдавать АДВ 6-2?
Спасибо.
Если вся предшествующая история - нулевая,т.е. фирма зарегистрирована, деятельность не велась, расчётов по ПФ и ОМС не было, и т.д., то сдаётся только "нулёвка" РСВ-1, состоящая из титула и разделов 1 и 2. Если предшествующая история - с особенностями (напр., как мимнимум, хотим отразить нахождение трудящегося в административном отпуске - без содержания), то появятся и индивидуальные сведения (как и при отсутствии текущей зарплаты трудящихся, но наличии предшествующих событий). Т.о при наличи содержательной предшествующей истории возможны многообразные варианты отчётных документов.
Добрейшего утра!
Клерки, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался...
С 01.07.2013 сотруднику-инвалиду не подтвердили инвалидность. Страховые взносы стали считать по стандартным ставкам. Правильно ли в персучете отражать этого сотрудника в основной пачке со всеми сотрудниками категории НР или нужно на него создавать две пачки (например, отразить уплату по категории ООИ и начисление и уплату по категории НР)?
Здравствуйте!
Нужно ли ИП с "нулевым балансом" осуществлять какие-либо платежи?
ИП зарегистрировано в феврале 2012г. УСН.
Деятельность не велась (нет р/с, договоров, сотрудников) .
ИП как физик работает по найму со всеми отчислениями.
Нужно ли платить в пенсионный или другим "поддерживающим малый бизнес"?
Нужно оплачивать страховые взносы и взносы на ОМС за ИП http://www.klerk.ru/tools/ep/. И сдавать отчетность по УСН - нулевую и средне списочную численность - один раз в год http://forum.klerk.ru/showthread.php...0%E5%EC+%E7%E0.
Добрый день.
Заполняю отчетность в ПФР в программе СПУ_орб. При проверке выдает такую ошибку:
Ошибка при сверке АДВ-6-2 и РСВ-1
Зна*че*ние по*ка*за*те*ля «*У*пла*че*но» в гра*фе «*Су*мма стра*хо*вых взно*сов на стра*хо*вую ча*сть тру*до*вой пе*нси*и» стро*ки «*И*то*го по стра*хо*ва*те*лю» ра*зде*ла «*Све*де*ния об и*схо*дных све*де*ни*я*х» О*пи*си све*де*ний А*ДВ 6-2 до*лжно бы*ть ме*нь*ше и*ли ра*вно (в пре*де*лах зна*че*ния ра*вно*го 1 ру*б) зна*че*ни*ю, по*лу*че*нно*му по сле*ду*ю*щей фо*рму*ле: - для 1 ква*рта*ла стро*ка 144 «*У*пла*че*но с на*ча*ла ра*сче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 3 Ра*зде*ла 1 Ра*сче*та (РСВ-1) ми*нус стро*ка 150 «*О*ста*ток стра*хо*вых взно*со*в, по*дле*жа*щих у*пла*те на ко*нец о*тче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 3 со зна*ком (-) пе*ре*пла*та в а*бсо*лю*тной ве*ли*чи*не плюс стро*ка 100 «*О*ста*ток стра*хо*вых взно*со*в, по*дле*жа*щих у*пла*те на на*ча*ло ра*сче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 3 со зна*ко*м(-) пе*ре*пла*та в а*бсо*лю*тной ве*ли*чи*не. - для вто*ро*го и по*сле*ду*ю*щих ква*рта*ло*в, вме*сто стро*ки 100 в фо*рму*ле ра*сче*та у*пла*ты РСВ-1 для све*рки не*о*бхо*ди*мо и*спо*ль*зо*ва*ть вы*ра*же*ни*е: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100). Зна*че*ния по*ка*за*те*лей стро*ки 150 и 100 со зна*ком (+) за*до*лже*нно*сть в ра*сче*те не у*ча*ству*ю*т.У*пла*че*но по да*нным А*ДВ 6-2:9900,00,У*пла*та по да*нным РСВ-1:0
Что я сделала не так? Заранее спасибо!
Платежи по людям разнесли, а в РСВ не указали.
у нас пфр не принимает сотрудников со стажем "декрет" и "дети" в общей пачке. для них- отдельная пачка. в 1с вручную переносила в отдельную пачку. а то что нет начислений- это нормально (чек будет писать как ошибка но в самом пфр приняли без вопросов). во всяком случае отчет за 3 квартал сдала инспектору.
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
zunechka, спасибо большое. У меня отрицательный протокол пришел из ПФР. Но там еще ошибка в превышении уплаты по богатым сотрудникам, наверное ее надо разбросать по сотрудникам, у которых уплата меньше, чем начисления.... Только что буду делать в отчете за год.... Может вообще в них весь вопрос, а по "детям" - предупреждение?..
Сейчас дословно не могу сказать, но что то типа:
Предупреждение по блоку "уплачено" превышает "начислено". Оплата за прошлые периоды?
По сотруднику Е. сумма начислений страховой части равна "нулю".
Предупреждений: 1.
Отчет не сдан.
А доходы на нее проверила, нет, не стоят в графе, на которые начисляются стр.взносы....
Спасибо! Вроде разобралась, проверка прошла успешно и я всё отправила в пфр. Но, они не приняли документы и выслали ошибку... Не могу понять, что не так?
Ошибка такая:
За отчетный период Нарастающим итогом
Начислено СЧ Уплачено СЧ Начислено НЧ Уплачено НЧ Начислено СЧ Уплачено СЧ Начислено НЧ Уплачено НЧ
2013/3
РСВ-1 9900.00 19800. 00 0.00 0.00 19800.00 19800.00 0.00 0.00
ИС 9900.00 9900.00 0.00 0.00 19800.00 9900.00 0.00 0.00
Разница 0.00 9900.00 0.00 0.00 0.00 9900.00 0.00 0.00
Колонки съезжают, уж извините!
Последний раз редактировалось Дама с Кузькой; 18.11.2013 в 09:23.
Дама с Кузькой, у Вас 19800. 00 в РСВ-1 оплата а в ИС 9900.00 разница 9900.00 , видимо два раза В РСВ-1 оплату шлепнули.
Это сверка Ваших данных с Вашими данными. А оплату за 2 квартал в ИС не внесли? В Вашем сообщении Выше было, что в ИС оплата 9900, а РСВ-1 оплата 0, я на это ориентировалась.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)