Здравствуйте!
Подавали на возмещение НДС (экспорт), но затем вместе с инспектором приняли решение, что подадим корректировку и часть налога к возмещению уберем и сделаем к уплате за счет превышения НДС к уплате по внутреннему рынку.
Подскажите пожалуйста как данное решение отразить проводками? Изначально последнем днем квартала была сделана запись в книгу покупок на сумму НДС к возмещению, теперь мне нужно ее уменьшить на ту часть, которую не возместили, а куда тогда ее списать? она у меня висит на Д19.