Поняла, спасибо.
Над.К, а почему финансирование не может быть оказано путем выполнения работ собствеными силами участника? Обязательно надо деньги дать? В договоре о финансировании четко прописано, что участник будет выполнять для ДНП и даже есть сумма на которую выполнится работа, но пока только выполненна часть работы.
Последний раз редактировалось Наталья buh; 13.03.2013 в 09:31.
1) Участник- кто это?
Партнёр (член ДНП) - Д76,
мебель - Д10.
Д08 - "пришей кобыле хвост"
Что такое Д66? "Д66 К60/поставщик-акт от поставщика" - что за чушь?
У кого, на что и когда ДНП получило кредит? Бухучёт каких-то там "участников" вы вести не обязаны
Пожалуйста, пишите яснее и конкретнее.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
Да потому что нет такого понятия в законе, как "финансирование". У Вас обычный заём, ДНП должно вернуть деньги (или иное имущество). Если бы работы за просто так отдали, тогда вопросов бы не было. Но тут-то ДНП возвращает деньги.
Не кредит, а заём. Работы участник оплатил, но он хочет свои деньги получить обратно.
Над.К, можно Ваше мнение, если я все это закрою таким образом!
Д08 К60/участник-акт (работа выполненная участником)
Д60/участник К66-бух справка (перевод на заем)
Д60/поставщик К51-выписка (оплатили поставщику за участника по письму)
Д66 К60/поставщик-бух. справка (списали услугу поставщика в счет погашения займа по письму)
Ну вообще так нельзя, потому что документы выписаны на организацию. Я не знаю что делать в такой ситуации. Надо было сначала думать, а потом делать
Согласна. Но я всего две недели, как изучаю и пытаюсь все поправить в этой организации.
Раньше был другой бух.
По К 86 собрались взносы участников. Д 86 К 83 -списала на расходы связанные с преобретением и строительством ОС, эта сумма попадает в строку 1350 (доб. капитал) в бух. балансе.
1.Так?
2. А остаток по К 86 (не израсходованные взносы) в какую строку баланса должны попасть?
3. На К 83 показываем ОС только введенные в эксплуатацию или все ( и 01, и 08)?
4. А добровольное финансирование тоже 86?
Последний раз редактировалось Наталья buh; 14.03.2013 в 14:48.
Вот что вычитала: сч 83 -строка 1350, сч 86 -строка 1320 или1350. Так или нет?
Уважаемые профессионалы, плиз, подскажите по поводу заполнения баланса (пост 68,69). Без Вашей помощи не разобраться
Не связывайтесь с займами, кредитами и прочими взаимозачетами. Каковы налоговые последствия, если вы провели ОС в 2012 году а не в 2011? Что изменится для налогообложения? Ничего. Если будут санкции, они будут минимальны. Так что проводите все 2012 годом и не переживайте.
На расчетный счет ДНП поступили ден. средства за покупку земли, которая не принадлежит ДНП, а принадлежит физ. лицу (ИП, он же участник и председатель). ДНП перечислит эти деньги физ.лицу (ИП) или зачтет в счет задолженности перед Этим лицом (оказывал услуги). Вопрос: Когда сумму за оплату земли ИП должен учесть в своих доходах? Когда их 1.фактически получит или зачтет или 2.когда они поступили на рс ДНП?
А на каком основании они поступили на этот расчётный счёт?На расчетный счет ДНП поступили ден. средства за покупку земли, которая не принадлежит ДНП
Вы не так отвечаете: в ДНП проводки одни (обозначим (1), а у ИП другие (2). Вы, видимо, хотите сказать, что вас интересуют проводки и те и другие.
Вопрос, конечно, интересный. Но, чтобы ответить, надо пройтись по всей теме, чтобы чего-то не упустить.
Или вы предельно чётко суммируете свою ситуацию, разделив на два бухучёта: (1) и (2)?
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
Я бы, видимо, провёл это через сч. 76 (если бы было ООО или ЗАО, то - по сч. 75).Работы участник оплатил, но он хочет свои деньги получить обратно
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
Будьте добры, проверьте меня на корректность ведения бух. учета, т.е. проводки ДНП
Д76 К86-начисленны взносы участников
Д51 К76-поступили взносы участников
Д20,26 К60-расходы на нужды ДНП оприходованны
Д86 К20,26-списанны расходы за счет взносов
Д99 К91-убыток от внереализационных дох. и расходов
Д84,2 К99-реформация баланса
Д86 К84,2-списанны убытки за счет взносов в сумме оставшихся сумм на К86 на конец года
Таким образом в балансе у меня нет сумм остаткапоступивших взносов (К86). А движение по взносам покажу в Ф № 6. Составляю бух.отчетность по НКО впервые. Боюсь ошибиться. Очень прошу прокомментируйте!!!
[QUOTE=Над.К;54265764]Откуда внереализационные доходы и расходы?
услуги банка-комиссия
Т.е. получается, что 91 счет в данном случае надо закрыть сразу на 86, без лишних проводок. т.к. прибыли в днп нет, а значит и нет счетов 99, 84. И тогда проводки следующие:
Д76 К86-начисленны взносы участников
Д51 К76-поступили взносы участников
Д20,26 К60-расходы на нужды ДНП оприходованны
Д91,4 К51-комиссия банка
Д86 К20,26,91-списанны расходы за счет взносов участников
Правильно?
У меня тоже вопрос по ДНП
Для газификации создали ДНП на УСН. Никакой деятельности кроме строительства газопровода для членов ДНП. Приход: членские и целевые взносы. Подскажите пожалуйста какие затраты можно отнести на сч08 для формирования стоимости ОС - газопровода а какие как-то иначе?
1. регистрация ДНП - услуга по договору
2. стоимость проекта
3. согласование проекта в мособлгазе
4. градостроительный план, ситуационный план, топографический план, кадастровый план
5.строительство газопровода подрядчиком по договору
6. теплотехнический расчет
7. технадзор, ростехнадзор
8. вынос трассы на место геодезистам
9. разрешение на врезку - Администрации
10. за саму врезку - Мособлгазу
11. нотариусам, копирование
12. гос пошлина за регистрацию газопровода
13. банковские услуги
14. обслуживание г/пров после введения в эксплуатацию: на сч26, а потом на 86 членские взносы? или опять целевые?
Помогите кто понимает, делаю первый раз для себя.
И еще - знаете ли литературу, где можно прочитать методологию учета в ДНП или СНт для чайников?
А может подскажите, в программе 1-с 7.7 Ф № 6 должен заполняться автоматически или только вручную?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)