Здравствуйте! помогите пожалуйста новичку!
Моя организация-ГСК, занимается инвестиционной деятельностью. Для вступления в кооператив собираем вступительный взносы, а также паевые взносы для инвестиционной деятельности. Арендуем помещение и оргтехнику. Хотелось бы уточнить что делать с входящим НДС по аренде, нужно учитывать его на 19 счете или на каком? Заранее благодарна!