×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Аноним
    Гость

    30406 в 0503721 !!!

    Здравствуйте. Если основное средство переводилось в течение года с 5 на 4 то в форме 0503721 у нас по 33н показывается оборот по 30406 в 540 строке по "5" с минусом , по "4" с плюсом. Сейчас позвонили сверху и приказали убрать эти цифры. Что делать? Кон.соотношения теперь рвутся.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2007
    Адрес
    Russia
    Сообщений
    60
    А на основании чего вас попросили их оттуда убрать?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    А на основании чего вас попросили их оттуда убрать?
    с формулировкой "задваиваются обороты"

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2007
    Адрес
    Russia
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    с формулировкой "задваиваются обороты"
    А они у вас действительно "задваиваются"?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    А они у вас действительно "задваиваются"?
    Ну конечно же нет. На миллион отправили , миллион и указан.
    Как дураки сводили две недели каждую цифру , теперь всё переделывать.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2007
    Адрес
    Russia
    Сообщений
    60
    Вы им приложение к приказу 33н дайте почитать, те пункты где указывается как заполняются строки 540, 541, 542

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    Вы им приложение к приказу 33н дайте почитать, те пункты где указывается как заполняются строки 540, 541, 542
    Пошлют подальше. Стену проще убедить.

  8. #8
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    9,588
    Аналогичная фигня!!! Я задолбалсяуже почти каждую цифру доказывать.....
    Помогите МНЕ объяснить ИМ такую ситуацию.

    Приобретали ОС за сч. КФО-5, перевели его через 304.06 на КФО-4.
    Ну естественно в Форме 721 по строке 540 (увеличение КРЕДИТОРКОЙ задолженности) гр 4 сумма с МИНУСОМ в гр. 5 - с ПЛЮСОМ.

    А в БАЛАНСЕ (Форма 730) - кредиторской задолженности - в гр. 3 - НЕТ СОВСЕМ (ни на начало, ни на конец), в гр. 4 - практически нет.

    Мне: должна сходится на разницу.

    Говорю: Форма 721 - делается ДО ЗАКРЫТИЯ счетов, А баланс - ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ.
    - НЕ ПОНИМАЮТ!!!

    Какие ещё аргументы привести????????? Помогите плиз!!!!!!!

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Архимед, Аналогичная ситуация

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2013
    Сообщений
    16
    Эти показатели верны - ведь в программе так и выходит, если все правильно заполняется. Вы по гр. целевых средств в ф. 0503721 показываете увеличение и уменьшение ОС - в результате чистое увеличение = 0, соответственно по гр. деятельность по услугам в форме 721 происходит увеличение ос на эту же сумму., а в показателях кредиторской задолженности - и + по цел. ср. и по оказ. услуг., в гр. итого остается чистая КЗ. На передачу ОС с 5 на 4, заполняете справку 0503725 в части передачи с 5, и повторяете ее же, но получением 4 с 5. В ф. 0503710, эти показатели ложатся у вас в соответствующие строки по кредитовой стороне (увеличение) с соответствующими знаками (+ и-). И результат ф.0503710 отлично сверяется с показателями баланса. А результат ф. 0503721 по КВФО будет рвать с балансом именно на эту сумму ( опять же с противоположными знаками). Просчитайте и увидите результат.( т.е. сч. 401.30 на начало года ф. 0503730 + доход по ф. 0503721 - расход по ф. 0503721 должен в идеале равняться сч. 401.30 на конец года баланса, разница - ваша передача ОС

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2013
    Сообщений
    16
    Видимо, ваши ГРБСники до этого не дошли еще. Ведь отчетность новая, очень тяжело все это понять и усвоить.Поверьте человеку, как раз и принимающему данную отчетность. А еще такой момент. Я своих "подопечных" заставляю в балансе 0503730 показывать сумму остатка на счете целевых денег (т.е. сч.201 на конец года по целевым средствам) как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет.

  12. #12
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    9,588
    elena_n_71, спасибо за отклик. В принципе всё и так ясно и понятно. И даже сам не понимаю откуда могут здесь вопросы возникать!
    УЧЁТ в течение всего года вёл согласно ИНСТРУКЦИИ и разъясняющих писем. В гл. книге всё выведено, что называется до пол-копейки. Всё верно и сам проверил и "наши" - верно.
    Когда делаю отчёт - не вдаюсь особо в экономическую суть показателей. Просто выполняю требования инструкции 33н: что в каких клетка ставится. Написано "обороты по счёту..." - пишу обороты по счёту, "остаток по счёту..." - значит остаток, "рачётная формула" - формула...
    В принципе если ВСЁ ставилось правильно - сойдётся "автоматом". В прошлом году на этом и работу свою по отчёту заканчивал.
    Ну проверил в конце некоторые соотношения. Ну для собственного интереса проанализировал ситуацию, изменения (благо эконом образование позволяет анализы делать)

    Ну в этом году... как с ума все посходили: я каждую цифру из всех форм по нескольку раз объяснять должен: откуда я взял её, как она в другой форме отразилась, соотншения....
    И текущий вопрос. Ну какой это вопрос? Ну чётко же написано: Ф-721 - делается ДО закрытия. Баланс Ф-730 - ПОСЛЕ закрытия. Само ЗАКРЫТИЕ - Ф-710.
    В 33н. п.32 ОДНОЗНАЧНО написано какие счета закрывать (304.06 - включён туда)
    п. 54.1 - указано соотношение фин результата из Ф-721 и Ф-730, конкретно указано что разрыв - на остаток по счёту 304.06.

    Опять же: какие вопросы?

    Мне одно говорят: разница кредиторской задолженности в балансе и в Ф-721 - должна сходиться! Программа по которой местный фин. отдел в область свод сдаёт - выдаёт ошибку, как раз на эту разницу.

    Уже на сайт казначейства зашёл открыл "контрольные соотношения" нашёл эти соотношения Баланса и Ф-721. Указана нормальная формула. (Боже.. всё вручную третий день!) Мне: а может это "тире " , а не "минус" перед укзанным там счётом "0.304.06.000"

    Дурдом! Вчера опять в 20.30 до дому дошли. С этой "сдачей". Всё равно У НИХ не сходится. А мне нервы трепют.

  13. #13
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    9,588
    elena_n_71, Вы написали
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    заполняете справку 0503725
    Так в Инструкции написано, что Форму-725 делает "головное учреждение и его обособленные подразделения...."
    Мы - обычная бюдж учреждение получатели субсидий от учредителя. Подразделений - нет.
    Нам что - тоже эту Форму делать надо? Вроде как сказали (учредитель и фин отдел) - не делать.

    Или КФО-5, КФО-4, КФО 2 - тоже НАДО рассматривать как "подразделения" ?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    А ведь тем кто сидит на разработке методологии для бюджетников в Москве крайне выгодно чтобы принимающие отчетность на местах были в подавляющей массе с интеллектом уровня семиклассника. Меньше карьерного давления снизу. Можно спойконо разъезжать по областям с лекциями , не особо переживая за теплое местечко.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    С переводом с КФО-5 на КФО-4 в ф.0503710 все получилось, а как отразить в ф.710 внутренние заимствования с КФО-4 на КФО-5? Ведь по проводкам все закрывается, а при сдаче требуют отразить в 710 эти проводки.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2007
    Адрес
    Russia
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Программа по которой местный фин. отдел в область свод сдаёт - выдаёт ошибку, как раз на эту разницу.
    Программка случаем не Свод-КС?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2007
    Адрес
    Russia
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Так в Инструкции написано, что Форму-725 делает "головное учреждение и его обособленные подразделения...."
    У нас справку 725 заполняли все, у кого было движение по 304.06

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Программка БГУ-8.2 1-С

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Прошу прощения,влезла не по теме. Очень жду ответа на свою проблему.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2011
    Сообщений
    68
    [QUOTE=S-agon;53932982]У нас справку 725 заполняли все, у кого было движение по 304.06[/QUOTE
    На сайте Росказны было январское разъяснение, что делают это не все. Хотя у меня тоже порыв был.Прочитала и успокоилась.

  21. #21
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    Видимо, ваши ГРБСники до этого не дошли еще. Ведь отчетность новая, очень тяжело все это понять и усвоить.Поверьте человеку, как раз и принимающему данную отчетность. А еще такой момент. Я своих "подопечных" заставляю в балансе 0503730 показывать сумму остатка на счете целевых денег (т.е. сч.201 на конец года по целевым средствам) как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет.
    elena_n_71. Разъясните пожалуйста:"как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет". Я так поняла, что остаток на счёте 205.81 в начале года следующего за отчетным списываем со счета 205.81 на 201.11. А потом зачисляем на этот же счёт, если они зачислены ГРБС? Если это так, то где этот ньюанс прочесть в нормативке?

  22. #22
    elena_n_71,
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    Видимо, ваши ГРБСники до этого не дошли еще. Ведь отчетность новая, очень тяжело все это понять и усвоить.Поверьте человеку, как раз и принимающему данную отчетность. А еще такой момент. Я своих "подопечных" заставляю в балансе 0503730 показывать сумму остатка на счете целевых денег (т.е. сч.201 на конец года по целевым средствам) как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет.
    elena_n_71. Разъясните пожалуйста:"как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет". Я так поняла, что остаток на счёте 205.81 в начале года следующего за отчетным списываем со счета 205.81 на 201.11. А потом зачисляем на этот же счёт, если они зачислены ГРБС? Если это так, то где этот ньюанс прочесть в нормативке?

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    Эти показатели верны - ведь в программе так и выходит, если все правильно заполняется. Вы по гр. целевых средств в ф. 0503721 показываете увеличение и уменьшение ОС - в результате чистое увеличение = 0, соответственно по гр. деятельность по услугам в форме 721 происходит увеличение ос на эту же сумму., а в показателях кредиторской задолженности - и + по цел. ср. и по оказ. услуг., в гр. итого остается чистая КЗ. На передачу ОС с 5 на 4, заполняете справку 0503725 в части передачи с 5, и повторяете ее же, но получением 4 с 5. В ф. 0503710, эти показатели ложатся у вас в соответствующие строки по кредитовой стороне (увеличение) с соответствующими знаками (+ и-). И результат ф.0503710 отлично сверяется с показателями баланса. А результат ф. 0503721 по КВФО будет рвать с балансом именно на эту сумму ( опять же с противоположными знаками). Просчитайте и увидите результат.( т.е. сч. 401.30 на начало года ф. 0503730 + доход по ф. 0503721 - расход по ф. 0503721 должен в идеале равняться сч. 401.30 на конец года баланса, разница - ваша передача ОС
    Ребятушки, ну тогда получается, что в строках 300 и 301 будет разница на строку 302 и на обороты по 30406? Всю голову изломала!

  24. #24
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    9,588
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    Программка случаем не Свод-КС?
    Программа в ФинОтделе - "Свод ВЕБ"
    В общем до сих пор у них мой отчёт НЕ "СХОДИТСЯ" именно на этот "перевод с КФО-5 на КФО-4 через 304.06 счёт" !!!
    И из справки Ф-710 закрытие 304.06 программа НЕ БЕРЁТ ! Пробовали Ф-725 сделать - та же фигня!

    Результат
    Главбух финотдела сказала, что мой отчёт она принимает так как я и сделал. Но в программе хочешь ни хочешь ПРИДЁТСЯ "лепить".
    В общем по КФО-5 ОС СПИСЫВАЮТСЯ на затраты, а по КФО-4 - эти же ОС поступают как ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

    Спрашивается "на фига кому-то ТАКАЯ отчётность". Это значит какая-то МЕЛОЧЬ у меня (там сумма-то 30.000), потом у соседа. потом ещё у кого-то... Что же дойдёт до "любимого" Минфина?

    ХАЛТУРА!!! Нафига тогда целый год вести все эти бамажки, своды, журналы, книги (включая главную). Если в результате - всё равно подгонка не понятно подо что...

  25. #25
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    9,588
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    На передачу ОС с 5 на 4, заполняете справку 0503725 в части передачи с 5, и повторяете ее же, но получением 4 с 5.
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    У нас справку 725 заполняли все, у кого было движение по 304.06
    Теперь уже всё равно всё ушло, но всё же наткнулся на письмо "любимого" Минфина от 17 января 2013 г. N 02-06-07/110
    По вопросам бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений:

    сводные Справки по консолидируемым расчетам "(ф. 0503725)" ("пункт 3.5" Письма) составляются и представляются в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства только по счету 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" раздельно по видам финансового обеспечения (коды 2, 4, 5, 7) в части бухгалтерских операций государственных (муниципальных) учреждений по изменению их типа в течение финансового года. При этом иные операции по счету 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами", например, операции по передаче активов, обязательств между разными видами финансового обеспечения и т.п., в указанных "Справках" отражению не подлежат;

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, при смене типа учреждения из казенного в бюджетное, по 30406 были передачи ос и НМА, как правильно отразить их в 710 и 721 формах. Спасибо.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •