×
×
Закрытая тема
Страница 5 из 32 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 937
  1. #121
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Oleg 67, это вопрос? Тогда - да, нужно. Юрлицам и ИП-работодателям

  2. #122
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2012
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    254
    Anetta83, Я бы корректировку сдала и доплатила страх часть.

  3. #123
    Аноним
    Гость
    совсем запуталась, кто что говорит - подскажите, в СЗВ-6.3 годовых облагаемая база должна показываться только для 26% или и для + 10% тоже? спасибо

  4. #124
    Клерк Аватар для Злая бух
    Регистрация
    28.12.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    136
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    подскажите, в СЗВ-6.3 годовых облагаемая база должна показываться только для 26% или и для + 10% тоже
    только звонила в ПФР - 10% тоже включается в облагаемую базу, 1С ругается, но выгрузить файлы можно

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    74
    Добрый всем день! первый раз сдаю отчетность, фирма зарегистрирована 28 декабря, 2 сотрудника-совместителя. заполнила РСВ-1 не в программе, а в вордовском файле. на бумажном носителе у меня отчет примут? или нужно еще и на флешку скинуть?
    хочу на всякий случай заполнить СЗВ-6-1 и АДВ-6-3. также в вордовском файле можно это сделать? или обязательно в программе? отчеты никакой программой не проверяла, это обязательно?

  6. #126
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Совсем новичок, если нулевка, просто РСВ-1 по почте. Тогда файлы не нужны

  7. #127
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    не 26, а 22

  8. #128
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Совсем новичок Посмотреть сообщение
    заполнила РСВ-1 не в программе, а в вордовском файле. на бумажном носителе у меня отчет примут?
    Если почтой отправите - примут.
    А в чем проблема сделать отчет в программе и сформировать файл? Есть куча бесплатных программ.

  9. #129
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2012
    Сообщений
    11
    Добрый день!
    У меня такой вопрос в четвертом квартале сотрудники работали только в октябре, взносы начислены за октябрь, и уплачены все, но по страховой части есть переплата превышающая начисления. Пример начислено за 3 квартал 1000 уплачено 2600 переплата на конец года (стр 150) -3600. Не понимаю как заполнить ИС, на сумму переплаты надо уменьшить в ИС "уплачено за текущий период", но уменьшать особо нечего. Поставила оплаты такие как начислено чек ругается что "всего уплачено по страхователю в целом" больше чем "уплачено по ЗЛ". Не понимаю куда мне эту переплату деть? Подскажите пожалуйста, заполняю в ПЕРС СПб версия 3.18

  10. #130
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от КатяК Посмотреть сообщение
    начислено за 3 квартал 1000 уплачено 2600 переплата на конец года (стр 150) -3600.
    1000-2600=-1600
    Так что какая-то нестыковочка у Вас.))
    Что было в 150 строке отчета за 9 месяцев?

  11. #131
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2012
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    1000-2600=-1600
    Так что какая-то нестыковочка у Вас.))
    Что было в 150 строке отчета за 9 месяцев?
    Там переплата еще в 3 квартале была, в 150 строчке за 9 месяцев -2000

  12. #132
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А в чем проблема сделать отчет в программе и сформировать файл?
    почему-то показалось, что так быстрее но программу уже скачиваю

    а если ехать лично в ПФР (мне все равно надо от них уведомление о постановке на учет получать+сведения об открытом р/с счете сообщать), то отчетность нужно сделать в программе и сохранить на флешку, так?
    Последний раз редактировалось Совсем новичок; 22.01.2013 в 10:45.

  13. #133
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    58
    Добрый день.Не увидела ответа включать ли оплаченные страх.взносы 10% с суммы свыше 512 т.р. в ИС?
    SIXTY

  14. #134
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2012
    Сообщений
    11
    Я не понимаю как заполнить ИС чтобы ЧЕК не ругался и ПФ принял, куда эту переплату деть? Если бы были начисления за весь 4 квартал, то просто сумму переплаты надо вычесть из оплаченного (в 3 кв. так сдавала) но тут вычитать не из чего....

  15. #135
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    КатяК, идеально, когда минусовая переплата по РСВ на входе и выходе квартала... тогда думать не надо... тупо можно всегда лепить по каждому работнику в СЗВ уплачено = начислено

  16. #136
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Совсем новичок Посмотреть сообщение
    а если ехать лично в ПФР (мне все равно надо от них уведомление о постановке на учет получать+сведения об открытом р/с счете сообщать), то отчетность нужно сделать в программе и сохранить на флешку, так?
    Да. Потому что велика вероятность, что на бумаге у Вас не примут без файла.



    Цитата Сообщение от КатяК Посмотреть сообщение
    Там переплата еще в 3 квартале была, в 150 строчке за 9 месяцев -2000
    Значит у Вас начсиления будут равны уплате в ИС. То есть в Вашем примере начислено=уплачено=1000.
    А в РСВ все как есть показываете - начислено 1000, уплачено 2600.

  17. #137
    Аноним
    Гость
    (надеюсь, что здесь ответят)

    при выгрузке перс выдает расхождения в 27 коп.по страх части (разница по страхователю в целом и по всем ЗЛ) и по накопит части..
    примут ли с ними отчет...нужно ли подгонять копейки, чтобы этого не было?

  18. #138
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    разница по страхователю в целом и по всем ЗЛ)
    В начислениях или уплате?

  19. #139
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2009
    Адрес
    Россия, РТ
    Сообщений
    147

    Работа в период отпуска по уходу до 1.5. Как быть с днями за свой счет

    Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет. Написав заявление, теперь она выходит на работу на неполный рабочий день (соотв-но получает и з/п и пособия по уходу). При заполнении отчета в ПФР по строке стаж работы, как именно указывать ее административные дни? просто АДМИНИСТР или же ДЕТИ? ведь прочий период у нее уже идет как обычный, рабочий.

  20. #140
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от Skazo4ka Посмотреть сообщение
    как именно указывать ее административные дни? просто АДМИНИСТР или же ДЕТИ?
    Если она берет без содержания, то и указывайте АДМИНИСТР.

  21. #141
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2012
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    КатяК, идеально, когда минусовая переплата по РСВ на входе и выходе квартала... тогда думать не надо... тупо можно всегда лепить по каждому работнику в СЗВ уплачено = начислено

    Значит у Вас начсиления будут равны уплате в ИС. То есть в Вашем примере начислено=уплачено=1000.
    А в РСВ все как есть показываете - начислено 1000, уплачено 2600.[/QUOTE]

    Спасибо! Я поняла! Я в "Уплачено" по страхователю честно всю сумму запихнула как в РСВ. Спасибо большое за помощь!

  22. #142
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    В начислениях или уплате?
    в начислении и к уплате

  23. #143
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в начислении и к уплате
    точнее так: по страховой разница только в уплате (в целом по страхователю меньше на 27 коп.)
    по накопит: разница по начислению 1 коп.
    по уплате 1,53р.(((...и опять в целом по страхователю меньше

  24. #144
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2012
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Злая бух Посмотреть сообщение
    только звонила в ПФР - 10% тоже включается в облагаемую базу, 1С ругается, но выгрузить файлы можно
    спасибо большое
    конечно же 22%, извините)

  25. #145
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    299
    Мне так никто и не подсказал как быть. У меня в ИС и РСВ расходится сумма уплачено по страховой, в РСВ верная сумма, а в ИС в СЗВ раскидывает на 2тысячи меньше почему-то, это вообще важно как он распределяет суммы уплат по сотрудникам?У меня обычно задолженность была в конце квартала, но в конце года я взносы оплатила в декабре, чтоб нулевое сальдо было на конец года.... Так вот я просто руками подкорректировала сумму оплат в СЗВ чтоб итог бился и все больше чек не ругается.

  26. #146
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним333 Посмотреть сообщение
    спасибо большое
    конечно же 22%, извините)
    Подскажите, пожалуйста, как в 1С 7.7 включить в СЗВ-6-3 суммы, облагаемые 10%, и выгрузить файл? Спасибо.

  27. #147
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,828
    Цитата Сообщение от strelka198 Посмотреть сообщение
    то вообще важно как он распределяет суммы уплат по сотрудникам?
    Главное, чтобы конкретно по каждому сотруднику не было переплаты нарастающим итогом с 01.01.2010.

    Цитата Сообщение от strelka198 Посмотреть сообщение
    У меня обычно задолженность была в конце квартала, но в конце года я взносы оплатила в декабре, чтоб нулевое сальдо было на конец года....
    Если у Вас в строке 150 на конец года стоит 0, то вся оплата, которая прошла в 4 квартале, должна попасть в СЗВ6-2 (СЗВ6-1). А как она туда попадет - автоматически или вручную Вы ее разнесете - все равно

  28. #148
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2012
    Сообщений
    29
    Здравствуйте. Возможно пишу не в той теме,но помогите пожалуйста. Начала делать годовой отчет и нашла ошибку.Неправильно разнесена сумма во втором квартале в РСВ-1 стр.211 и 212.Сейчас все подбила и отчет за год свелся.. Так вот вопрос мне сначала нужно отправить в пенс.фонд уточненку за 2 кв,3 кв 2012 года, а потом уже сдавать за 2012 год отчет?И если направлять уточненку то только РВС-1 или инд.сведения тоже нужны (хотя я думаю они верны)? Или можно сдать просто отчет за 2012 год??

  29. #149
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Не могу отправить отчетность в ПФР. ЗУП 2.5.56.2. Соктября не обновлялась. Сама ЗУП файлы проверяет и все успешно. Загружаем их (мы электронно отправки производим) для проверки и отпраки через ТАКСКОМ и начинает выдавать ошибки. Первый раз на одном файле. Затем загружаем еще раз эти файлы для проверки и выдает уже ошибку на другом файле. См.ниже.
    1. CHECKXML.ВЕРСИЯ от 09.08.2012.
    Журнал проверки файла
    PFR-700-Y-2012-ORG--DCK-00008
    Ошибка при загрузке файла
    Причина: Обнаружен недопустимый символ в данном контексте.
    Источник: "СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносы"12750.00
    Строка: 9476
    Позиция 50
    Тип документов Кол-во в пачке
    Не удалось определить 0

    2. CHECKXML.ВЕРСИЯ от 09.08.2012.
    Журнал проверки файла
    PFR-700-Y-2012-ORG--DCK-00008
    Ошибка при загрузке файла
    Причина: Тег конца "СуммаВыплатНачисленыСтрмаВыплатНачисленыСтраховые Взносы"
    "СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносы"
    Источник:"СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносы"13000.00"/СуммаВыплатНачисл
    Строка: 4202
    Позиция: 52
    Тип документов Кол-во в пачке
    Не удалось определить 0
    ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?

  30. #150
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2013
    Сообщений
    74
    подскажите новичку, а как заполнить в SPU СЗВ-6, если сотрудники приняты на работу 28 декабря 2012 года и до конца года (3 дня) находились в административном отпуске? пометка АДМИНИСТР делается в льготном стаже? а каким образом?

Закрытая тема
Страница 5 из 32 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •