А еще уточните пож-та: взносы за 1 квартал я уплатила до 15 апреля 2012 (за 1 квартал - в феврале, марте, апреле), и до уплаты авансов; взносы за 6 месяцев аналогично до 15 июля и до уплаты авансов; за 9 мес - до 15 октября; за год - за себя в декабре, а за работников до 15 января. Я правомерно их вычла из 030, 040 и 050? И 280 строка?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь программку для формирования отчетности в ФСС (а именно - отчет 4-ФСС). В Налогоплательщик ЮЛ ничего такого нет. А в Excel так не хочется возиться...
на сайте ФСС можно в он-лайне сформировать http://portal.fss.ru/fss/services/f4input но если вы не зарегистрированы - сохранить отчет не получится.сразу печатайте.
Почему-то я Вам верю...
Добрый вечер!
Возник вопрос по заполнению 4-ФСС.
В марте мы приняли на работу иностранного гражданина (временно пребывающий). С его доходов соц.страх (2,9%) не платится. а несч.сл. (0,4%) платится. Как заполнять в отчете:
- табл.3 строку 1 (Сумма выплат и иных вознаграждений в соотв. со ст.7 212-ФЗ) - без доходов иностранного гражданина?
- табл.6 столбец 3 (Выплаты в пользу работников - всего) - с доходами иностранного гражданина? Или без них?
- там же столбец 5 (Выплаты на которые не начисляются страховые взносы) - указать доходы иностранного гражданина? Или здесь другое имеется в виду? Ведь НС за него мы платим.
Спасибо.
Ой! Не в той теме написала. Пойду еще раз спрошу в теме про 1-ый квартал 2013 года...
Доброго времени суток!
Я - ИП на УСН (доходы). Прошу помощи в некоторых затруднительных для меня моментах, которые касаются заполнения Декларации.
1. В "Порядке заполнения декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН" говорится, что не допускается скрепление листов Декларации. Это означает, что в налоговую нужно отдать три отдельных листка (и три забрать себе с отметкой сотрудника)?
2. Правильно ли я понимаю, что на титульном листе декларации, в строке "Фамилия, имя, отчество полностью" мне не нужно ничего писать? Дело в том, что в декларации за 2011 год я указал там сви ФИО, а сейчас прочитал Правила заполнения и понял, что этого делать не нужно.
3. Где посмотреть КБК, который нужно указывать в строке 020?
4. Правильно ли я понимаю, что если я - ИП на УСН по доходам, то строки 070, 080,090, 220, 230, 250, 270 мне не нужно заполнять независимо от итогов моей финансовой деятельности?
5. Каким образом можно отправить декларацию в налоговую инспекцию в электронном виде?
Заранее благодарен за ответы!
Olga Anot, такие вопросы надо вообще задавать в другом разделе, Документация и отчетность. Вы тут ответа не получите, к спецрежимам ответ не имеет никакого отношения и специалистов по иностранцам тут не бывает.
Скрепкой скрепите. Обычной, канцелярской
не нужно. Н оуказание ФИО ни к каким последствиям не ведет
Тут, например УСН
070 при УСн 6% бывает. А на память строки 2 раздела я не помню.
Через спецоператора и специальную программу. Но раз Вы задаете этот вопрос, значит у Вас нет договора с оператором и нет программы. Так что либо через посредника (таковые есть), либо на бумаге
Скажите, а правильно ли я понимаю, что в строках 030, 040, 050 нужно указывать суммы авансовых платежей без вычета взносов, даже если фактически уплаченные авансовые платежи за соответствующие отчетные периоды в свое время были уменьшены на размер этих взносов?
Надеюсь, что сформулировал вопрос понятно :-) Заранее благодарен за ответ!
Но если строка 060=260-280-050, то получается, что из суммы налога подлежащей к уплате за налоговый период (строка 060) сумма взносов вычитается дважды - ведь строка 280 как раз равняется сумме уплаченных взносов, а вы говорите, что размер взносов уплаченных за 9 месяцев уже должен быть учтен в строке 050.
Растолкуйте, пожалуйста моё заблуждение...
Прошу прощения... кажется, я разобрался - наверное, у меня с пониманием математики проблемы..
Последний раз редактировалось Гордый Птиц; 09.04.2013 в 21:36.
Спасибо ))
Сегодня в газетке от фирмы Микос (торгует 1С) прочитала удивительное. Цитирую:" Новый закон 402-ФЗ "О Бухгалтерском учете", вступивший в силу с 1 января 2013 года, не освобождает фирмы на упрощенке от ведения бухучета. Следовательно, фирмы, применяющие УСН, в 2013 году должны сдавать бухгалтерскую отчетность за 2012 год"
Это они так закон прочитали? по диагонали?
да они его вообще не читали;
и предыдущий 129-фз тоже не читали
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Скажите, а в Декларации во всех незаполненных ячейках должны стоять прочерки? Например, в свободных ячейках после номера телефона или в ячейках после указания имени, фамилии, отчества нужно ставить прочерки? Насколько это критично?
Не очень критично. Я не ставлю.
Над.К, благодарю вас за ответы!
Скажите ещё, есть ли разница между вот этими двумя инструментами на сайте:
- http://www.klerk.ru/calc/usncalculator/
- http://www.klerk.ru/tools/usn/
И ещё один вопрос - нужно ли округлять до целых сумму уплаченных взносов равную 17208,25 и сумму исчисленного налога? Мои сомнения вызваны этим документом.
Подскажите пожалуйста в программе "налогоплатильщик ЮЛ" при составлении декларации 3ндфл, в графе отчетный налоговый период стоит- 2013! как его поменять на 2012?
Я так и не понял, нужно ли заверять в налоговой КУДИР за 2012 год?
Вот здесь написано, что да:
[censored]
Здесь говорят, что нет
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=482537
ИП УСН 6 без работников.
Последний раз редактировалось Над.К; 10.04.2013 в 19:23. Причина: Прочтите правила форума!
gustavjung, только в этой теме раз 20 писали о том, что не надо книгу регистрировать и почему это не надо делать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)