НДС,который уплачиваем в таможню отражать по 68.2?Или можно на другом,чтобы не путать платежи в налоговую и в таможню?
НДС,который уплачиваем в таможню отражать по 68.2?Или можно на другом,чтобы не путать платежи в налоговую и в таможню?
А если я открою новый субсчет к счету 41,например,41.10. и буду на нем собирать все затраты для определения с/с ввезенного товара, это же корректно будет?
41.10-60-приход товара
41.10-76-сумма тамож.пошлины и сбора
41-10-60-услуги брокера и услуги транспортной компании..
а потом эту сумму перекину на 41.01
Поправьте, если я не права. ПБУ 5/01 - это МПЗ. А при чем здесь 41 счет?
Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь.
сч. 41 "Товары", а в ПБУ 5/01 п. 2 сказано, что товары являются частью МПЗ ... предназначенные для продажи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)