Наша организация занимается продажей пиломатериалов. Работаем с НДС (ОСН). В ноябре отправили в первый раз товар на экспорт (в Азербайджан). За 4-ый квартал нужно сдать декларацию по НДС и заплатить налог. Счет фактуру выставили с НДС 0% (т.к. экспорт). Если до конца срока сдачи отчетности придут подтверждающие документы (с отметкой таможни), то ставка НДС 0% по данной сделке правомерна? А если документы придут позже, НДС с данной продажи нужно будет восстановить? Я все правильно понимаю? Касаемо налога на прибыль: экспортные операции облагаются по основной ставке 20%?