Уважаемые Клерки! Помогите первый раз столкнулась с ВЭТ и Таможенным союзом.
1) ООО торговля опт и розница закупает товары в Казахстане. Казахи предоставляют нам ТТН и с\ф с НДС 0%. В свою очередь при принятии к учету начисляем НДС 18 %
Д 19 К 68.2 - начислен ндс 18%
Д 68.2 К 51 - ндс 18% уплачен
Затем заполняем все декларации по косвенному ндс и т.д.
Дальше мы продаем этот товар
Д 62 К 90.01 – Выручка
Д 90.03 К 68.2 – Начислен НДС 18% от реализации
Потом мы его оплачиваем. Никак не могу понять когда мы можем возместить НДС, при следующей закупке товара и уплаченного с него НДС???
2) Декларация по косвенному ндс и его уплата производится до 20 числа месяца, следующего после совершения закупки товара?