НДС не выделяется с авансов, кот. мы заплатили;
он выделяется при получении с/ф на выполнение.
Правильно?
А вот вопрос правильны ли следующие проводки, наоборот, когда Генподрядчик получает аванс от Заказчика:
Бух. учет ведет Ген. подрядчик:
1) Получены д/с от заказчика 51-62.2
2) Выделяем ли НДС с аванса? 62.2-68.2
3) ЗАЧТЕНЫ АВАНСЫ ЗАКАЗЧИКА ВЫПОЛНЕНИЯ СМР 62.2-62/Заказчик
4) Сторнировка НДС 68.2-62.2
5) Начисление НДС после выполнения 76н1-68.2
Правильная ли схема, или может кто-нибудь использует начисляет
НДС по-другому?