1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
ИП на УСН, есть акт взаимозачета - перенос переплаты с одного поставщика в счет оплаты задолженности перед другим поставщиком. Как правильно это провести в 1С что бы расход учитывался и включался в КУДиР??? документом "Корректировка долга" только оборотка по 60 счету корректна,а по УСН не зачитывается и в КУДиР не включается... Если делаю ПКО от одного поставщика и РКО на другого, то все правильно...но само это действие не правильное и в КУДиР пишется "Выдача из кассы: оплата поставщику... Признаны расходы на приобретение ТМЦ.". Подскажите, пожалуйста!