Всем привет!!! Кто может, подскажите пожалуйста!!!! Мы купили товар в Беларусь в 4 квартале 2011 года...заплатили НДС за ввоз как полагается, взяли потом к вычету согласно заявления. А в марте месяце мы продали часть данного товара в Казахстан естественно со ставкой 0%. Так вот в чем вопрос....должны ли мы восстанавливать НДС, который мы возместили по заявлению по ввозу, и брать к вычету его когда подтвердим 0%????