Обычным образом. Если он добросовестный, то ответит на комералку.
А на счет знкака !, это у меня стиль письма в сети такой. Вас это раздражает?
Обычным образом. Если он добросовестный, то ответит на комералку.
А на счет знкака !, это у меня стиль письма в сети такой. Вас это раздражает?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Про ответ на кАмералку все в курсе, вопрос касался вот этойфразы, учитывая, что никакой 0% поставщики не подтверждают и Аноним вас не понял.А если они откажутся подтверждать 0%
Стиль письма у вас замечательный и я ни разу не сказала, что он меня раздражает, но за стилем изложения все же убедительная просьба следить.
В моей налоговой поставщика товара под экспорт вызывали к себе для беседы! Не каждый руководитель согласиться на это! Главное, что бы первичные документы были правильно оформлены! Если контрагент честный, тогда боятся комералки нечего!
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Подскажите, плиз!
Впервые экспорт.
Собрала все сопроводительные (CMR, ТТН, ГТД, контракт) и вписываю весь перечень в сопроводительное письмо к декларации.
Вопрос: нужно ли туда же включать документы от поставщика этого товара? (в моем случае ГТД т.к. товар импортный) и платежку на входящий ндс оплаченный в таможню?
И еще: примут ли в 21 налоговой без файла из Налогоплательщика? кто-нить в курсе? или мне не светит там без него?
Помогите...плииииз!
Все перепуталось в голове.... потому и уточняю. (Как же они камералить их будут?)
И могут ли принять без файла из налогоплательщика?
Кого? У вас итог декларации (1 раздел) к уплате или к возмещению?(Как же они камералить их будут?)
к уплате слава Богу)
т.е. камералка по экспорту идет при сумме к возмещению?
Крик души. Люди, вы когда матчасть начнете изучать? 88-НК прочтите уже, что есть камеральная налоговая проверка. Взял инспектор в руки вашу декларацию (любую) - началась КНП оной и , в данном случае при подтверждении 0 ставки, представленных вместе с ней в обязательном порядке документов. При этом при подаче налоговой декларации по НДС налоговая инспекция обязана запросить документы, подтверждающие заявленные вычеты, только в случае превышения заявленных вычетов над начисленной суммой налога. Подтверждение 0 ставки и возмещение налога абсолютные разные процессы в рамках одной и той же КНП.
Стыдно. Спасибо за помощь чайнику)))
Подскажите пожалуйста.
Предприятие торгует только на экспорт. Реализация на экспорт прошла в 4 квартале 2012 г. Документы, необходимые для подтверждения ставки 0% собраны в 1 квартале 2013 г.
Как должна выглядеть декларация по НДС за 4 квартал 2012 г? Какие разделы заполнять?
Должна ли экспортная реализация 4 квартала 2012 г. быть отражена в декларации 4 квартала 2012 г?
[QUOTE=Buhgalter1975;53942903]Процитируйте инструкцию о моменте определения налоговой базы. [/quotq]Регистрация в Минюсте Приказа об утверждении инструкции предполагает, что все ее пункты не противоречат действующему законодательству. Несогласных с этим просят обращаться в суды.[quote]
Можно также указать на судебные решения [/quotq]Если можно, то укажите.Это все факультатив....и разъяснения компетентных органов по этому вопросу.
Регистрация в Минюсте Приказа об утверждении инструкции предполагает, что все ее пункты не противоречат действующему законодательству. Несогласных с этим просят обращаться в суды.Если можно, то укажите.Можно также указать на судебные решенияЭто все факультатив....и разъяснения компетентных органов по этому вопросу.
Добрый день.
Помогите советом.
В 2011 году был экспорт. Сумма небольшая. На тот момент от незнания и не понимания в написанном отразили в 3 разделе вычет по экспортному товару и НДС к уплате 18% по нему. Что 0% знали и знали, что необходимо подтверждать, (не стали из-за маленькой суммы НДС и прохождения камеральной) но так как НДС был к уплате в целом по декларации подумали, что достаточно все отразить в 3 разделе. Про то, что на вычет по купленным товарам отгружаемых на экспорт мы не имеем право не подтвердив 0% ставку похоже не поняли правильно.
Так вот беда в чем.
Позвонили с налоговой по данной ГТД с вопросом почему нет в декларации ее. Как теперь все исправить и в какие разделы? Подтвердить уже не можем? 180 дней прошло. Какие разделы декларации по НДС нужно заполнить?
Прийдется ли нам снять вычет по закупленный товарам отгруженных на экспорт?
Спасибо за любой совет.
Последний раз редактировалось Аленка бухгалтер; 05.03.2014 в 14:02.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)