Добрый день!!
Раньше мы на экспортировали только продукцию Российского производства. А теперь возник вопрос о продаже импортного товара.
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документы для поставки и отчитаться в налоговую.
Добрый день!!
Раньше мы на экспортировали только продукцию Российского производства. А теперь возник вопрос о продаже импортного товара.
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документы для поставки и отчитаться в налоговую.
Как раньше оформляли и отчитывались по РБ. В Казахстан теперь тоже не надо оформлять ГТД, собираем документы по Протоколу о порядке взимания косвенных налогов в ТС. И отдельный раздел по ТС на клерке создан.
Спасибо!! Но мне все равно непонятно(((.
Товар российского производителя мы продавали со ставкой 0%, а потом возмещали НДС из счетов-фактур поставщика- т е прикладывали копии сч/факт
А в ГТД товар,который мы собираемся продавать, без НДС. НДС мы платим при ввезе товара, вместе с там пошлинами на таможне.
Как мне в этом случае возместить НДС??? какие документы прикладывать??
Протокол о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте в ТС от 11.12.09. Здесь разжевывали и цитировали:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=366806&page=5
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)