ТСЖ получило возмещение расходов за расчет льготников от центра социальных выплат. Подскажите пжл какие должны быть проводки.
76-91,1
91,2-68,2
а вопросы по какому поводу?
room111, я по вопросу поняла,что заплатили не ЖКУ за льготников, а именно за работу по расчетам
возмещение расходов за расчет льготников от центра[ b]aleks33.72[/b], есмли это дополнительные доходы,то НДС безусловен. А уж проход денег,можно подобные проводки не прописывать? Это азбука
Последний раз редактировалось m'm; 05.06.2013 в 11:34.
С Уважением, Александр.
Подскажите пожалуйса, может конечно не совсем втему, подскажите где можно посмотреть порядок учета в управляющей компании, я так поняла что он отличаеться от ТСЖ
самый обычный учет услуг.и никгде вы его не посмотрите.План счетов
Александр7272, ну надо же,А ведь действительно, в голове они как само сабой полагающееся
Уточнение по вопросу о возмещении расходов за расчет льготников.
1. ТСЖ заплатили за услуги по расчету льготников.
2. ТСЖ на УСН.
3. Подробные проводки (в т.ч. проход денег) даже очень необходимы.
Ладно с учетов все понятно, а не могли бы мне подсказать что в УК принимаеться в качестве доходов и расходов на УСН (Д-Р), или где это можно посмотреть, не где не могу найти
какие услуги платно оказываете по договору управления, то и доход
Посоветуйте, как обязать бухгалтера ЖСК подшивать документы первичные по виду - Банк, касса, поставщики, а не все скопом в 1 папку за месяц, как она привыкала с времен царя Гороха? По-моему, при обязанности с 1 января вести бухучет, надо документы подшивать по счетам учета, а не все в кучу.
Оптимизм — это недостаток информации.
Способы воздействия на упертых бухгалтеров:
1. Сказать ей об этом.
2. Написать приказ о порядке архивирования документов.
3. Уволить и нанять нового.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Первый пункт не помог (говорилось в марте, также были выданы письменные замечания). Придется сделать 2-й пункт. Я в ревизионной комиссии, составлю еще акт от ревизионной о неправильном учете первичных документов. Крайнюю меру пока подождем применять до осени - а там посмотрим, исправляется человек или нет.
Оптимизм — это недостаток информации.
Добрый день, помогите пожалуйста, никак не разберусь в составлении отчета по УСНО. Работаю недавно в ТСЖ бухгалтером, у нас УСНО 6%, какие суммы нужно вносить в декларацию, т.е. какие доходы? Только от коммерческой деятельности? А если нет коммерческой деятельности нулевую сдавать?
И еще можно вопрос. Мне сейчас для подтверждения льготы в ПФ нужно составить расчет в произвольной форме доли дохода и сдать раздер 3,6 РСВ. Я так понимаю нужно из тех сумм, которые поступили от жильцов выделить суммы только на содержание и кап ремонт, т.е. отделить от коммуналки. И общую сумму за содержание написать как 100% наш доход? Правильно? Или всю сумму, которая поступила от жильцов?
Нужно просто в РСВ заполнить раздел 3.6
стр.361 сумма без коммуналки
стр.362 сумма без коммуналки
стр.363 машина сама выведет 100%
Ни каких произвольных расчетов мы не предоставляли.
В разделе 2 выбираете код тарифа 07
С Уважением, Александр.
Тогда нужно уточнять в местном ПФР.
Т.к. мы сдавали уточненный расчет за 2012 год, то к ней прилагалась Декларация по УСН и письмо.
Текущий расчет сдавали, только стандартные формы без дополнений.
С Уважением, Александр.
Спасибо за ответ. Мы тоже сейчас подаем уточненные за 2012г., и ПФ потребовали этот расчет. room111 если вы сдавали, не подскажите как его правильно составить?
Скинул в личку, когда открывать будете, нажмите "нет" в диалоговом окошке. У меня там связь с другими документами настроена.
И еще, форму я взял из сводов начислений которые нам ЕРКЦ делает. В принципе наверно можно сдать просто одной суммой
Последний раз редактировалось room111; 20.06.2013 в 12:38.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Здравствуйте! ТСЖ, подаем в суд на жителей по ком. услугам, предварительно оплачиваем госпошлину (Дт76.7 Должник - Кт68.13, Дт68.13-Кт51) и услуги представителя в суде (Дт76.7 Должник - Кт60Юрист, Дт60Юрист-Кт51). В последствии должник возмещает нам г/п и расходы на юриста, внося деньги на расчетный счет. Но если сумма услуг представителя по решению суда с учетом проблем у должника будет уменьшена, бывает такое, куда списать эту разницу - как целевые расходы на 86 счет? В учетной политике на этот счет ничего прописано не было.
Мы списываем на целевые расходы, т.к. эти расходы суды не всегда принимают в полном объеме.
Можете покрыть за счет пени.
С Уважением, Александр.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)