×
×
Страница 160 из 160 ПерваяПервая ... 60110150156157158159160
Показано с 4,771 по 4,776 из 4776
  1. #4771
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,580
    Т.к. счётчик является общим имуществом, считаю что ставить его в ос и считать амортизацию бессмысленно.
    Источник финансирования какой- Установку счётчика оплатил ФКР? Или вы сами деньги собирали на свой спец.счёт?
    Я бы сделал так:
    Если за счёт ФКР то просто ставите его на забаланс общей суммой с указанием реквизитов договора.
    Если сами собирали деньги то так:
    Д76. К 86.02 начисляем жильцам кап.ремонт по квитанции
    Д96. К 60 провели акт вып.работ, можно одной суммой, делить на виды работ не надо.
    Д86.02 К 96. закрываем затраты за счёт источника - резерва на кап.ремонт
    Ставим ОС на забаланс. Всё.

    Да, не забудьте разместить договор/смету в ГИС ЖКХ и отчитаться перед жильцами на собрании
    Последний раз редактировалось room111; 06.02.2022 в 11:15.

  2. #4772
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2020
    Сообщений
    12
    Добрый день! Закрытие 86 счет. Не могу разобраться с 86 счетом.
    Начислено за тех. обслуживание ДТ 76.09 КТ 86.02
    Получено от подрядчиков услуги акт ДТ 86.02 КТ 60.02
    Начислена ЗП ДТ 70 КТ 86.02; ДТ 90.02.01 КТ 86.02.
    ЗП попадает в 86 счет в ДТ и КТ, и оборотка не меняется, правильно ли я делаю? Страховые взносы должны попадать ?

  3. #4773
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2020
    Сообщений
    12
    Добрый день! Закрытие 86 счет. Не могу разобраться с 86 счетом.
    Начислено за тех. обслуживание ДТ 76.09 КТ 86.02
    Получено от подрядчиков услуги акт ДТ 86.02 КТ 60.02
    Начислена ЗП ДТ 70 КТ 86.02; ДТ 90.02.01 КТ 86.02.
    ЗП попадает в 86 счет в ДТ и КТ, и оборотка не меняется, правильно ли я делаю? Страховые взносы должны попадать ?

  4. #4774
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2011
    Сообщений
    6
    Heelp дорогие форумчане! Заблудилась я в трёх соснах и прошу помощи. При формировании баланса ТСЖ по счету 76.05 берутся обороты за весь год, а не конечное сальдо. Суммы в итоге запредельные. Как "схлопнуть" обороты по 76.05? При формировании НЕ развернутого сальдо - всё отлично. Но в баланс идут совсем другие суммы. И в балансе за 2021, подтягивается оборот за 2021 и 2020! Не пойму что делаю не так.

  5. #4775
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2019
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Дайте мне вашу почту, скину учетную политику ЖСК на ОСНО, делал её на 2020 год по Фельдману. Т.ж. скину оборотки по 96,86, 76 и проч. счетам, как я веду. Там всё что нужно Вам есть.
    А как настроить 1С - задавайте вопросы конкретные.
    Александр, можно на мою почту сбросить тоже? Спасибо.
    frahter@mail.ru

  6. #4776
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2021
    Сообщений
    1
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Дайте мне вашу почту, скину учетную политику ЖСК на ОСНО, делал её на 2020 год по Фельдману. Т.ж. скину оборотки по 96,86, 76 и проч. счетам, как я веду. Там всё что нужно Вам есть.
    А как настроить 1С - задавайте вопросы конкретные.
    Добрый день! А можете пожалуйста скинуть на почту информацию?! Заранее спасибо! spkovalenko@rambler.ru

Страница 160 из 160 ПерваяПервая ... 60110150156157158159160

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •