Спасибо большое, скачала, посмотрим..
Спасибо большое, скачала, посмотрим..
Подскажите, а как в 1С 8.2. списывать затраты по сч.4109.61 на 4.401.20 У меня почему-то автоматически, как в предпринимательской не получается. Может что-то не так делаю.
Я ручками закрываю в конце года..
А у нас настроено автоматически, достаточно поменять КФО на 4 и все
А как правильно закрывать 109 счета?
Я так поняла, что 109.81 должен закрыться на 109.61, а потом 109.61 закрывается на 401 счет.
Или я ошибаюсь? И все 109 счета нужно на 401 сразу закрывать?
у нас это видимо в конфигурации заложена в верхней части, до таблички, где выбирается учреждение, ИФО там и выбор КФО
Всем привет!!! У нас автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс. Оказываем физкультурно-оздоровительные услуги. Местный бюджет субсидирует за выполнения муниципального задания, т.е. заработную плату, расходы за электроэнергию . газ. и водоснабжение. как быть мне в таком случаи. эти расходы провести через 109.60, 109.70 или 109.80??? Или же сзразу же через 401.20. Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, инструкцией 174н предусмотрено списание расходов со 109.81 на финансовый результат только в части нераспределяемых на себестоимость, т.е. расходов, не связанных с производством, остальные расходы должны распределяться и списываться на 109.61. Поправьте меня, если я ошибаюсь..
Была не семинаре, на котором выдавалась вышеупомянутая методичка. Что было сказано на этом семинаре:
1 - берем госзадание, столько сколько там прописано госуслуг (н-р, три), столько и будет 109.60 (т.е.:109.61, 109.62, 109.63)
2 - в конце месяца 109.80 списываем на 109.60
3 - в конце года 109.60 списываем на 401.20
4 - если нет указаний от учредителя, то расходы относим не на 109.60, а на 401.20 по КОСГУ 223 (в полном объеме), по 225 (всё, за исключением прачечных услуг), 271 (амортизация ОС, полученных в 2012г, т.к. по правилам их приобретение должно быть только за счет СИЦ), 211, 213, 222, 226, 272 (только в части расходов на содержание имущества)
Чисто логически со всем этим согласна и пока так веду учет, но ГУ ЦБ в нашем районе всё, что по КФО "4" в полном объеме относит на 109.60.
Вот и получается, что самостоятельные учреждения, сходив на семинар, ведут "по-своему", а ГУ ЦБ - по-своему.
Уважаемые, коллеги, кто работает в учреждениях ВПО - вы аналитику по сч. 10960 ведете по каждой специальности каждого курса и каждой формы обучения ?!?!?
Плановый отдел, нам говорит, что должны ! но по факту реализовать это такой затык конкретный...
Mascara, это ж убиться можно... списывать зарплату преподам, налоги, канцтовары.... уууу
Жизнь - не зебра из черных и белых полос. Жизнь - шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.
Вот-вот, и я о том же !
интересно будет, когда департамент очнется и запросит факт.затраты по каждой специальности... а они могут (((
раскидаем ручками пропорционально
Жизнь - не зебра из черных и белых полос. Жизнь - шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.
мосбюджетник Подскажите "тип номенклатуры был неправильно выбран в госуслугах" это где?
Операции-Справочники-номенклатура (у меня в справочнике номенклатура есть папочка источники финансирования, я там завела например: субсидия на содержание ( и у субсидии на содержание тип номенклатуры д.б. услуга) и тогда она автоматически появляется в списании затрат. И когда отношу затраты на сч.109 выбираю субсидию на содержание к этому счету.
День добрый. Помогите советом. Я занимаюсь услугами которые нам оказывают сторонние организации. Вот к примеру: нам отремонтировали машину, по новой инструкции это будет выглядеть так: Д 410980225 - К 430225730 ? А в конце месяца всю накопившуюся сумму кидаем на 401 проводкой: Д 440120225 - К 410980225 ? Я правильно понимаю? И с какой периодичностью кидать на 401?
Ирина_489, Ирина_489 помогите, пожалуйста, я на форуме много читала, что у вас есть какие материалы по расчету себестоимости услуг. я ничего не пойму как рассчитывать. у нас нет внебюджетки, мы бюджетная организация нового типадополнительное образование детей. находимся на финансовом обеспечении-субсидии на выполнение госзаданий. скиньте пожалуйста что-нибудь из материала на примерах как рассчитывать с/с. Огромное спасибо. istok_achair@mail.ru
Машина относится к особо ценному имуществу? Если да, то проводки Д 4.401.20.225 К 4302.25, если нет то вы правильно сделали, только следующая проводка будет Д4.109.60.225 К 410980225 а уже потом Д 440120225 - К 410960225 и списывать будете как в учетной политике закрепите: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.
Ирина_489, помогите, пожалуйста, и мне с методичкой по исчислению себестоимости услуг. Спасибо.
buhl@list.ru
Последний раз редактировалось buhL; 27.05.2012 в 14:04.
подскажите где можно прочитать конкретно что на 109 счет относиться предпринимательская деятельность? у нас с этим до сих пор непонятки. Я так понимаю нам 109 счет нужен для налогового учета, тогда зачем туда собирать субсидияю навыполнение муниц. задания и целевую субсидию. Распорядитель говорит собирайте все, но сами то они казенные и в наших особенностях Б.У. они не разбираются
Спасибо!Сообщение от M{}T;
Заблокировано
пожаловаться на форум
Добрый день! А может и мне кто поможет? БУ (школа) оказывает услуги в рамках выполнения муниципального задания. ПДД отсутствует. В муниципальном задании прописаны следующие услуги: 1. предоставление общедоступного и бесплатного ОСНОВНОГО ОБЩЕГО и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях и 2. предоставление общедоступного и бесплатного СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях. Нарушает ли БУ применяемую в настоящее время методологию бухгалтерского учета, если относит все затраты к прямым затратам (можно ведь отнести данные услуги к одному виду – образовательные?) и отражает все расходы, кроме расходов по содержанию имущества, с применением кода вида финансового обеспечения 4 на счете 109 00 с последующим ежемесячным отражением на счете 401 00 при закрытии месяца?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)