×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 67
  1. #31
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Что нам необходимо будет заплатить при ввозе товара на территорию России
    НДС по ставке, установленной нашим НК по данному товару.


    тот что наша компания уплатит поставщику в Казахстане 12%?
    Нет. Тот, что вы уплатили с свою налоговую при ввозе это товара. Если вы плательщик НДС и данный товар используется в облагаемой НДС деятельности. И кнопка Поиск по данному разделу, ответы на все ваши вопросы есть.

  2. #32
    Сергей(СЦС)
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    НДС по ставке, установленной нашим НК по данному товару.


    Нет. Тот, что вы уплатили с свою налоговую при ввозе это товара. Если вы плательщик НДС и данный товар используется в облагаемой НДС деятельности. И кнопка Поиск по данному разделу, ответы на все ваши вопросы есть.
    Спасибо большое!

  3. #33
    Аноним
    Гость
    в Казахстане не должно было быть НДС по ставке 12%, должен был быть по ставке 0%.

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2014
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Про права декларирования не знаю, только к НДС это никакого отношения не имеет, налог уплачивается в соответствие с нацзаконодательством страны-члена ТС. А положить 12% в чужой карман и потом 6% в свой не получится.
    Здравствуйте, чет не понятно здесь. Каждый платит в свой бюджет.если в КЗ 12% а в РФ 18% это все учтено и возвраты НДС делает бюджет. 2 раза платить НДС не надо за один товар.

  5. #35
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Че тут непонятного? ЛО пытались рассказать, что при ввозе товара на территорию РК из страны-не члена ТС и дальнейшего его экспорта в РФ, казахи платят "импортные" 12%, а россияне доплачивают "импортные" 6%. Потому как 12 из 18 уже вкудатрокемто уплочено.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2014
    Сообщений
    2
    Добрый день. Надеюсь не откажете в консультации.

    Ситуация такая. Я как частное лицо, хочу купить товар (автомобильные шины) в Казахстане. И транспортной компанией привезти в Москву. Какие подводные камни могут выплыть?

  7. #37
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Как частное лицо в рознице вы можете купить что угодно.

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2014
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Как частное лицо в рознице вы можете купить что угодно.
    Спасибо за ответ!!!

    А если это будет не один комплект, а четыре? 16 колес? С этим могут возникнуть проблемы?

  9. #39
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У кого и почему?
    И такие консультации уже гадалки дают.

  10. #40
    Аноним
    Гость
    Уважаемые КЛЕРКИ Доброго Времени суток!
    Помогите пожалуйста советом!
    Приобрели товар в Казахстане на условиях FCA г.Алматы., перевозчик забрал товар на основании выписанной нами доверенности и доставил товар непосредственно нашему покупателю, т.е. ввезённый товар к себе не склад не завозили (экономически не целесообразно). НДС оплатили (базу определили на момент передачи нашему перевозчику), декларацию с заявлением и документами сдали в налоговую и вот сюрприз……… отказ в проставлении отметки на заявлении т.к. не представлены документы, подтверждающие дату принятия на учет товара (нет приходного ордера на товар), а CMR, ТН, счет фактура и акт передачи товаров перевозчику и бух. регистры не устраивают! Что делать????????

  11. #41
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    нет приходного ордера на товар
    Что это?


    Что делать?
    Вы в какой программе работаете и каким образом отражаете поступление, формирующее проводки 41 60?

  12. #42
    Аноним
    Гость

    нужна помощь

    Уважаемые, подскажите, при импорте из КЗ в РФ -казахский производитель может снизить стоимость по контракту на ставку НДС 12%, отгрузив по 0% ставке, далее получив от РФ соответствующие доки в том числе уплату НдС в Бюджет РФ, казахская сторона ведь освобождается от уплаты ндс при экспорте.

  13. #43
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  14. #44
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.
    Спасибо

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2014
    Сообщений
    6
    подскажите, пжл. ситуация следующая.
    Импорт товара из Казахстана.
    в одном с/ф указан товар с НДС 0% и услуги по доставке 12%.
    НДС - 18% мы должны заплатить с общей суммы?

    Заранее спасибо за ответ

  16. #46
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в одном с/ф указан товар с НДС 0% и услуги по доставке 12%.
    Доставка "сидит" в договорной цене в контракте с поставщиком? С выделением цена?

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2014
    Сообщений
    6
    Посмотрела, доставка вообще не указана в договоре.
    1) заполняю заявление и декларацию, оплачиваю НДС 18% и подаем заявление за возмещение НДС

    2) Возможно, поставщик будет увеличивать стоимость товара на сумму доставки. Тогда алгоритм такой же как в 1 случае

    3) Или будем менять договор с внесением суммы доставки. что делать в этом случае?

  18. #48
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    доставка вообще не указана в договоре.
    Но в с/ф от него эта "внутребелорусская" доставка выделена?

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2014
    Сообщений
    6
    да, в счет-фактуре сейчас стоит отдельной строкой, сумма + НДС 12%

  20. #50
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Стоимость как налоговая база определяется как цена сделки, подлежащая уплате поставщику согласно условиям договора. По договору цена та же, что и в сф, только доставка не выдернута?

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2014
    Сообщений
    6
    да, стоимость такая же по договору, что и по счет-фактуре.

  22. #52
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда всю сумму.

  23. #53
    vanyaama
    Гость

    Импорт из Казахстана НДС

    подскажите пож. какие документы нужны для ввоза макулатуры из Казахстана в Россию и нужно ли что-либо полачивать за ввоз. Спасибо.

  24. #54
    Здравствуйте!

    Прошу консультировать по одному вопросу: Наша компания ТОО резидент Казахстана импортировал товар из вне территории стран ТС и оплатил в казахстанской таможни пошлина и НДС в размере 12%. Потом мы этот товар вывозили из Казахстана и продали в РФ. Покупатель в РФ оплатил 18% НДС в России и отправил нам с отметкой российской налоговой что покупатель НДС оплатил в России. У меня вопрос в следующем: мы можем подавать в налоговую Казахстана и возместить уплаченный нами НДС 12%?

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2014
    Сообщений
    6
    Добрый день!
    подскажите, я правильно понимаю алгоритм действий:
    1) с/ф и накладные по ввозу товара из Казахстана пришли с НДС 0%. условно на 100.000 рублей. начисляю и уплачиваю НДС 18% в размере 18.000 рублей. Заношу эти с/ф в книгу покупок без НДС.
    Заношу на оснвоании заявления с отметкой Налогового органа НДС 18.000 к вычету.

    2) в книге продаж этот НДС будет в с/ф на продажу 3-й организации.???

    все ли так? заранее спасибо за ответ

  26. #56
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Lena_Ves Посмотреть сообщение
    Заношу эти с/ф в книгу покупок без НДС.
    Нечего им там делать. Регистрируете заявление с отметками налоговой и платежку.

    Цитата Сообщение от Lena_Ves Посмотреть сообщение
    в книге продаж этот НДС
    Какой ЭТОТ?

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2014
    Сообщений
    6
    спасибо!
    "Какой ЭТОТ?" - товары, купленные в Казахстане, приобретались для перепродажи. соответственно на товар был начислен НДС 18%

  28. #58
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Добрый день, коллеги!

    Наш "партнер" из Казахстана после отгрузки исчез (телефон и e-mail не доступны). Я знаю, что вроде есть возможность разыскать через наши нал. органы, платил ли контрагент на территории Казахстана НДС. Помогите, пожалуйста, составить запрос В ИФНС - форма (свободная или закрепленная, сведения, которые нужно в заявлении указать и т.д.). Спасибо

  29. #59
    Аноним
    Гость
    да какая разница, платил он в КР НДС или нет, вам и налоговикам РФ это не интересно.

  30. #60
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    да какая разница, платил он в КР НДС или нет, вам и налоговикам РФ это не интересно.
    Отгрузка была в начале года, так что интерес самый что ни на есть денежный.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •