×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Irinka1986
    Гость

    начисление субсидии

    Каким документом сделать начисление субсидии Дт 205.81 Кт 401.10 в БГУ
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    115
    Операция введенная вручную.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2011
    Сообщений
    15
    почему такая корреспонденция ?получается что все время дебеторка висит...и вся субсидия минусом идет !что делать?

  4. #4
    Irinka1986
    Гость
    У нас след.ситуация:
    поступление денег (кассовое поступление,там есть такая операция) Дт 201.21 Кт 205.81
    Списание денег( акты об оказании услуг) Дт 401.10 Кт 302.26
    Соответственно у нас висит Дт 205.81. Поэтому и делаем такую операцию.
    А у Вас какие кореспонденции ?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2011
    Сообщений
    15
    вот и у нас поступление субсидии отражается кассовым поступлением дт201.21 кт205.81 и на счете 205.81 висит дебеторка...и абсолютно ничего не попадает на счет 401.10 так же не попадают внебюджетные доходы которые приходуются на расчетный счет из кассы...как правильно оприходовать бюджетные субсидии и внебюджетные?какими документами в БГУ и проводками?...

  6. #6
    Irinka1986
    Гость
    А Дт 205.81 вы чем закрываете?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2011
    Сообщений
    15
    да вот по ходу и ничем...просто я пришла в организацию 2 недели как...вот и разгребаю за прошлым бухгалтером...так значит мне нужно оприходовать субсидию кассовым поступлением дт201.21 кт205.81 а далее операцией ввода вручную перекинуть дт205.81 кт401.10 так?

  8. #8
    Irinka1986
    Гость
    Да,сначала вы начисляете субсидию Дт 205.81 Кт 401.10
    Затем приходуете деньги Дт 201.21 Кт 205.81 (там прямо такая операция есть в кассовом поступлении).
    А потом вы должны списывать эти деньги Дт 401.10 Кт 302.26(или другой счет). Такую проводку нужно делать стандартными документами , например актом об оказании услуг. Как вы расходуете субсидию?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2011
    Сообщений
    15
    субсидию мы расходуем на оплату коммунальных услуг, продуктов в общем всего того что связано с выполнением муниципального задания и я делаю проводки по дт 401.20 (расходы текущего отчетного периода) кт302.26 и т.д....

  10. #10
    Irinka1986
    Гость
    Скорей всего, Вам нужно делать проводку Дт205.81 Кт 401.20
    Либо, если Кт 401.10 , то скорей всего закрытие балансовых счетов в конце года должны все закрыть на 401.30 . Попоробуйте на копии базы.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2011
    Сообщений
    15
    спасибо попробую...просто я так полагаю что счет 401 работает как счет 90 по дебету(401.20) расходы по кредиту(401.10) доходы...только почему закрывать на счет 401.30 (Финансовый результат прошлых отчетных периодов)-он работает как 99?..и стоит ли открывать субсчет 401.? для сальдо доходов и расходов при списании на 401.30?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    как мне сказали, субсидии начисляются в конце года дт 205.81 кт 401.10

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    29.02.2012
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как мне сказали, субсидии начисляются в конце года дт 205.81 кт 401.10
    А мне сказали, что начисление на основании соглашения (только вот каокй датой?, но мне кажется, если субсидия на год, то 01.01.12):
    Д 4 205 81 560 К4 401 10 180
    При поступлении субсидии:
    Д 4 201 11 510 К4 205 81 660
    Разница по счету 205 - это долг учредителя (вроде логично). Так сказали на семинаре, соответственно, начисление всяко не в конце года, если график есть уже в начале года.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •