Здравствуйте!
Второй раз обращаюсь за помощью на форум по этому вопросу.
ООО (ОСНО + ЕНВД) деятельность ведется только по ЕНВД.
Было приобретено ОС три года назад. НДС приняли к вычету.
Сейчас продают это ОС. Как посчитать НДС к уплате?
Можно продать без НДС? Нужно ли в этом случае востанавливать НДС по остаточной стоимости?
Или считаем так: продаем за 650 000, остаточная стоимость 630 000.
НДС = (650 000 - 630 000)*0,18
Или считаем так: НДС = 650 000 *0,18
Помогите пожалуйста!