Добрый день. Прошу помочь в простой ситуации, ну вот стопор у меня
Значит есть операции облагаемые НДС, есть экспорт в Казахстан. Приобретая МПЗ, НДС по ним ставим к вычету сразу, т.к. я не знаю что куда пойдет. Вот сейчас я собрала документы на подтверждение 0% и подаю их вместе с декларацией за 3 квартал 2011 г. НДС, приходящийся на экспортные операции восстанавливаю и опять беру к вычету. И вот 4 раздел декларации:
1 графа - код
2 графа - база
3 графа - входящий НДС, приходящийся на экспорт
4 графа - ничего не указываю
5 графа - восстановленный НДС, приходящийся на экспорт

код строки 010 = гр.3+гр.4-гр.5= 0,00
Так?